您好 就是要多繳納個(gè)人所得稅 但是扣不回個(gè)人的了 對(duì)嗎
老師,工資表的個(gè)稅算多了,實(shí)際扣沒(méi)那么多,怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)工資表個(gè)稅多做了,實(shí)際申報(bào)金額比工資表少,多扣個(gè)稅的那個(gè)員工離職了?!現(xiàn)在要怎么處理!
員工已離職,但發(fā)現(xiàn)之前發(fā)的工資里漏扣了一部分個(gè)稅,就是工資發(fā)多了,實(shí)際的在個(gè)稅系統(tǒng)中報(bào)送的數(shù)據(jù)是正確的。多付給離職員工的那些工資,怎么處理
老師,有一個(gè)離職員工已經(jīng)發(fā)工資了,忘記代扣個(gè)稅了,個(gè)稅申報(bào)才想起來(lái),工資申報(bào)金額包含這個(gè)個(gè)稅金額嗎?支付離職員工工資是6000的話.個(gè)稅是30,工資申報(bào)多少呢
老師,工資表扣員工的公積金和實(shí)際扣的公積金有差額怎么處理呢?扣員工比實(shí)際扣多了一塊
發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前沒(méi)有做抵扣勾選和統(tǒng)計(jì)確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個(gè)人計(jì)提工資24366元,也申報(bào)了個(gè)稅和社保.但是沒(méi)發(fā)放過(guò)工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對(duì)方給我們5月份開(kāi)的專票,在7月份做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價(jià)稅合計(jì)?這個(gè)稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請(qǐng)
財(cái)管19題的會(huì)計(jì)分錄是什么,寫(xiě)的按照面值折算,就不用市價(jià)計(jì)算分配的利潤(rùn)分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來(lái)比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒(méi)用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來(lái)需要全部平掉嗎? 我問(wèn)了稅,他們說(shuō)不用做完稅,只需要申報(bào)企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬(wàn),虧損四十一萬(wàn)多,這個(gè)處理的思路是什么?聽(tīng)前手說(shuō),這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實(shí)的。 我作為財(cái)務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)有哪些(就是我可以做的和不能做的)
不是!比如工資表做的個(gè)稅是1000元,申報(bào)時(shí)只有800,多扣的200是離職員工的!
那多扣的200計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目
直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?那這樣影不影響其它稅費(fèi)的申報(bào)呢?
直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 影響企業(yè)所得稅
好的!謝謝!
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快