你好,這個(gè)已交稅金發(fā)生額50萬(wàn)是借方的嗎? 如果是的話, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)100萬(wàn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)80萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20萬(wàn), 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,20 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅已交稅金20
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。2021年4月,甲公司開(kāi)始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)第三個(gè)月。當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅250萬(wàn)貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅130萬(wàn)借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅已交稅金75萬(wàn)借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出15萬(wàn)貸方余額(1)計(jì)算一下當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(2)假設(shè)當(dāng)月末實(shí)際繳納增值稅100萬(wàn),編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納50萬(wàn),編制會(huì)計(jì)分錄。(3)編制當(dāng)月少交或多交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開(kāi)始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第三個(gè)月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方余額250萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額借方余額130萬(wàn),已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬(wàn)。1.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬(wàn),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納增值稅50萬(wàn),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年4月份為甲公司開(kāi)始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的第三個(gè)月。當(dāng)月末有關(guān)增值稅相關(guān)賬戶余額如下 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅〈銷(xiāo)項(xiàng)稅額〉賬戶貸方余額500萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅〈進(jìn)項(xiàng)稅額〉賬戶借方余額260萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅〈已交稅金〉賬戶借方余額150萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅〈進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出〉賬戶貸方余額30萬(wàn)元 要求:假設(shè)當(dāng)月與增值稅相關(guān)的其他明細(xì)賬無(wú)余額,回答下列問(wèn)題 ①計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 ②假設(shè)月末實(shí)際交納增值稅款100萬(wàn)元,編制會(huì)計(jì)分錄 ③編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”發(fā)生額為50萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為80萬(wàn)元 老師,月末怎么做分錄呢
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”發(fā)生額為50萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬(wàn)元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為80萬(wàn)元 老師,月末怎么做分錄呢
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛