您好。您這個月不用做分錄了,因?yàn)椴挥媒欢悺?/p>
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營第三個月。當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅250萬貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅130萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅已交稅金75萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出15萬貸方余額(1)計算一下當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(2)假設(shè)當(dāng)月末實(shí)際繳納增值稅100萬,編制會計分錄;實(shí)際繳納50萬,編制會計分錄。(3)編制當(dāng)月少交或多交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營。第三個月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方余額250萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額借方余額130萬,已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬,請編制會計分錄;實(shí)際繳納增值稅50萬,請編制會計分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年4月份為甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營的第三個月。當(dāng)月末有關(guān)增值稅相關(guān)賬戶余額如下 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅〈銷項(xiàng)稅額〉賬戶貸方余額500萬元 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅〈進(jìn)項(xiàng)稅額〉賬戶借方余額260萬元 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅〈已交稅金〉賬戶借方余額150萬元 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅〈進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出〉賬戶貸方余額30萬元 要求:假設(shè)當(dāng)月與增值稅相關(guān)的其他明細(xì)賬無余額,回答下列問題 ①計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 ②假設(shè)月末實(shí)際交納增值稅款100萬元,編制會計分錄 ③編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”發(fā)生額為50萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為80萬元 老師,月末怎么做分錄呢
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”發(fā)生額為50萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為80萬元 老師,月末怎么做分錄呢
老師,我公司去年年底的時候暫估了成本12萬,現(xiàn)在沖減以后成本還有15114.72元,匯算清繳的時候這個報表怎么改
老師,2024年度福利費(fèi)8400,都是員工的車補(bǔ),已經(jīng)報了個稅了,他們開自己車去出差,回來按一公里1.2元報銷,所以有發(fā)票,但是金額不夠8400,現(xiàn)在做2024年匯算清繳,這部分需要調(diào)增嗎?
生產(chǎn)用的催化劑如何進(jìn)行賬務(wù)處理,比如一種催化劑是放在轉(zhuǎn)化塔里的,一次可以使用5年,金額400多萬,是跟著設(shè)備一起計提折舊還是說單獨(dú)核算呢?
老師,請問一下,省撥付到企業(yè),獎勵企業(yè)人才的個人款,是按個稅發(fā)放嗎
老師,發(fā)票開完后,還需要點(diǎn)擊 交付 按鈕嗎?
你好,老師,請問下我們固定資產(chǎn)清理,開票了,我做賬的時候是做的固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)申報收入和增值稅開票系統(tǒng)不一致,這個怎么解決了
老師,發(fā)的年度獎金,會影響到社保年度平均工資嗎?這個事情怎么避免
老師你好,我問一下我們今年做匯算的時候發(fā)現(xiàn)有筆固定資產(chǎn)折舊沒有記到賬里,這個如果調(diào)漲的話,如果做匯算需要改資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險,現(xiàn)在怎么處理會比較好
你好老師有一輛車已經(jīng)提完折舊,現(xiàn)在賣13500元,這個賬該怎么記
不是多交了增值稅的啊
你好,進(jìn)項(xiàng)多了會自動留底,以后可以抵扣。