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你好老師有一輛車已經(jīng)提完折舊,現(xiàn)在賣13500元,這個賬該怎么記

2025-05-16 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-16 16:49

借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產

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齊紅老師 解答 2025-05-16 16:49

借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項

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齊紅老師 解答 2025-05-16 16:49

再將固定資產清理轉到營業(yè)外收支

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快賬用戶4802 追問 2025-05-16 17:10

折舊提完了,固定資產清理沒有余額也這樣處理?還是直接計入營業(yè)外收入,是內賬

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:12

借:累計折舊 貸:固定資產
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入

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借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產
2025-05-16
清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
2024-07-05
借:固定資產清理? 累計折舊? 貸:固定資產???????? 借:銀行存款? 貸:固定資產清理 ?應交稅費—應交增值稅—銷項稅 資產處置損益
2022-06-14
同學你好 找二手車交易市場開發(fā)票 你們開專票給購買方
2024-01-03
清理殘值 借:固定資產清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
2024-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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