借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)30 貸應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金150 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)260 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅120
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)第三個(gè)月。當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅250萬貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅130萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅已交稅金75萬借方余額應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出15萬貸方余額(1)計(jì)算一下當(dāng)月應(yīng)交增值稅?(2)假設(shè)當(dāng)月末實(shí)際繳納增值稅100萬,編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納50萬,編制會(huì)計(jì)分錄。(3)編制當(dāng)月少交或多交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第三個(gè)月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方余額250萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額借方余額130萬,已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納增值稅50萬,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第三個(gè)月當(dāng)月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸方余額250萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)余額借方余額130萬,已交應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金借方余額75萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方余額15萬。1.計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅2.假設(shè)當(dāng)月么實(shí)際繳納增值稅100萬,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄;實(shí)際繳納增值稅50萬,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄3.編制當(dāng)月少交或多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄
’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅250萬,貸方余額250萬,進(jìn)項(xiàng)稅借方余額130萬,已交稅金借方余額75萬,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出15萬,貸方余額15。計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅。假設(shè)當(dāng)月末實(shí)際交稅100萬,實(shí)際繳納50萬,當(dāng)月少繳或者多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄。
’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅500萬,進(jìn)項(xiàng)稅額260萬,已交稅金借方余額150萬,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出30計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅。
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
請(qǐng)問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡(jiǎn)易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營(yíng)出口的公司正常經(jīng)營(yíng),可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?