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你好,老師,請問下我們固定資產(chǎn)清理,開票了,我做賬的時候是做的固定資產(chǎn)清理,導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)申報收入和增值稅開票系統(tǒng)不一致,這個怎么解決了

2025-05-16 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 16:50

那個不影響的,做賬和報稅是2碼事

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同學(xué),你好 這個不要緊的
2024-04-07
你好,可以調(diào)整成一致的,你把借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
2024-01-16
你好,如果你想一致的話,你處置收入做到其他業(yè)務(wù)收入里面的。
2022-03-16
那個 你寫一個說明 利潤表營業(yè)收入少 差額就是處置了資產(chǎn) 做了固定資產(chǎn)清理
2020-12-01
不需要調(diào)整,這是稅會差異。
2021-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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