同學(xué)你好 作廢重新申報(bào)
老師,點(diǎn)擊了增值稅更正還沒有導(dǎo)入成功后面發(fā)現(xiàn)之前申報(bào)的是對的又作廢了,還需要重新申報(bào)嗎
不小心開了兩張免稅的電子發(fā)票,然后增值稅已經(jīng)申報(bào)了,這兩張免稅的電子發(fā)票是不是這個月要紅沖掉。還是作廢增值稅申報(bào),重新填報(bào)。
我本月的增值稅報(bào)稅后發(fā)現(xiàn)進(jìn)賬里有一張紅沖的發(fā)票金額沒填進(jìn)去,我想重新填報(bào),是需要更正申報(bào)還是申報(bào)作廢重新申報(bào)?
老師 我剛剛申報(bào)增值稅 發(fā)現(xiàn)發(fā)票勾選錯了,。我作廢申報(bào)表 還是更正申報(bào)表有什么區(qū)別嗎 ,我想重新勾選在申報(bào),但 我已經(jīng)金稅盤清卡了
2月份申報(bào)的增值稅申報(bào)表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項(xiàng)目里面了,繳納的稅金沒有問題,現(xiàn)在是需要更正申報(bào)表還是作廢申報(bào)表重新做呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?