你好,沒有交稅的作廢,交了稅款的更正。
老師,我申報(bào)了增值稅,才發(fā)現(xiàn)我勾選的發(fā)票勾選的有點(diǎn)少,我把所有的申報(bào)全部作廢了,我現(xiàn)在可以重新勾選發(fā)票嗎?
老師,增值稅申報(bào)了但是還沒交稅,現(xiàn)在要重新申報(bào),要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)表已經(jīng)作廢了,怎么撤銷統(tǒng)計(jì)啊
老師您好:我4月已經(jīng)把專票勾選抵扣,也已經(jīng)申報(bào)了,今天我把申報(bào)表作廢了,稅務(wù)給我打電話說我專票留底多了,我把申報(bào)表作廢了,想把之前專票勾選的也作廢再重新少勾選一點(diǎn),是不是不可以撤銷勾選的呀?
老師 我申報(bào)的增值稅附表二已經(jīng)作廢申報(bào)了 那我為什么還是不能勾選5月份的進(jìn)項(xiàng)稅呢
勾選平臺(tái)更正勾選了一些發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表2進(jìn)項(xiàng)沒有更新到最新我勾選的發(fā)票金額,可以在哪里修改嗎
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購(gòu)的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購(gòu)生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫(kù)數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉(cāng)庫(kù)每月庫(kù)存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫(kù)數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫(kù)的)? 問題二:5月的入出庫(kù)賬務(wù)處理,一般納稅人,庫(kù)存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請(qǐng)問老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請(qǐng)移出異常,要罰款嗎?
那你看一下你回退所屬期能鎖回到一月份吧。
我一開始有留底 我點(diǎn)了作廢,顯示作廢成功,但是我現(xiàn)在到勾選地方,沒法回退到1月呢
你看下所屬期,你能直接選擇一月份。
支能在查看歷史確認(rèn)中 看到信息, 只有打印,下載2個(gè)字 其他沒有,怎么撤銷1月份的勾選呢 會(huì)不會(huì)和我金稅盤已經(jīng)清卡有關(guān)系
上面的所屬切可以選擇啊。
你看下所屬期一月份你能不能選擇這個(gè)。
嗯可以 會(huì)操作了,老師 但是我之前清卡了 這次作廢重新報(bào) 是不是需要在清卡呢
其他有什么影響嗎
不需要再清卡了,已經(jīng)清了就不用管了,你只需要更正申報(bào),申報(bào)上去就行了。
因?yàn)槲抑笆亲鲝U申報(bào) 作廢成功了 不是更正
你好,那你填寫了數(shù)據(jù)提交不就可以了,這不就是更正嗎?
那我回復(fù)你作廢了就可以了,這樣嗎