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不小心開了兩張免稅的電子發(fā)票,然后增值稅已經(jīng)申報了,這兩張免稅的電子發(fā)票是不是這個月要紅沖掉。還是作廢增值稅申報,重新填報。

2023-04-24 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-24 10:59

是這個月要紅沖掉

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快賬用戶5156 追問 2023-04-24 11:00

這個月紅沖就行吧,下個季度重新報是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-24 11:12

這個月紅沖就行 ,下個季度重新報

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是這個月要紅沖掉
2023-04-24
你好,沒有其他的銷售額嗎?如果沒有的話,零申報就可以的。
2021-11-05
你好,你有進(jìn)項抵扣嗎?沒有的話多,交稅下一個月開了附屬發(fā)票申請。
2021-07-10
那一正數(shù)一負(fù)數(shù)應(yīng)該是零,你還有其他的寫數(shù)額嗎?
2023-07-06
你好同學(xué)是免稅的同學(xué),你可以填10行里的同學(xué),
2021-01-19
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