你好,沒有其他的銷售額嗎?如果沒有的話,零申報就可以的。
增值稅電子普通發(fā)票開錯了,不能作廢,然后紅字只能增值稅專用發(fā)票。那開錯的電子票怎么作廢呢?
老師,請問,我們8月份開出的增值稅電子普通發(fā)票開錯了,然后10月份需要要重新開,是不是應(yīng)該把8月份開出的發(fā)票從人家那里拿回來,再開負(fù)數(shù)發(fā)票?(然后回收的電子普通發(fā)票和開出的負(fù)數(shù)發(fā)票一起作為附件,來做負(fù)數(shù)憑證吧?)最后開具正確的增值稅電子普通發(fā)票?請一一回答我的問題,謝謝!
我是一般納稅人,玩十月份開了一張增值稅電子普通發(fā)票,然后我有作廢了,我重新開了一張增值稅電子普通發(fā)票,那我這個月怎么報增值稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7月份開出去了一張6萬的增值稅電子普票,后來當(dāng)月7月份這張普票又退回來了,我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票沖減了,請問一下這種一正一負(fù)相抵的增值稅電子普票該怎么做賬務(wù)處理呀?
老師,請問開紙質(zhì)增值稅普票、電子普票和增值稅專用發(fā)票、電子增值稅專用有什么要求,我收到一張普通發(fā)票沒有納稅人識別號我退回去了。
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
沒有,只有那個電子普通發(fā)票
你好,那零申報就可以的。