為啥會(huì)多了0.54呢?把賬調(diào)整為一致的哈
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄
老師好,請(qǐng)問一下,今年增值稅有減半的情況,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-已交增值稅后有一個(gè)差額,這個(gè)差額怎么處理呢?
老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候銷項(xiàng)稅額多了0.54,和做賬的應(yīng)交增值稅就有這個(gè)差額,這個(gè)怎么辦呢?
增值稅納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額和賬面相差0.02怎么辦呢?需不需要做分錄呢?該怎么做這個(gè)稅額差異的問題呢?
在做12月份的增值稅申報(bào)銷項(xiàng)稅額多報(bào)了0.54元,(錢已交)現(xiàn)已交稅,怎么處理?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個(gè)體戶的個(gè)稅需要每月申報(bào)嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊(cè)資本金從4000減資到1000元,是否合理啊?
@董孝彬老師,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款,這個(gè)分錄不得是借:預(yù)付,貸:其他應(yīng)付嗎?你的分錄怎么是借:其他應(yīng)收,貸:銀存??
老師,A公司實(shí)際投資款200萬,B公司實(shí)際投資款100萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個(gè)注冊(cè)資本金投超了可以退還給股東嗎?
你好老師,我公司2024年購(gòu)買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來了發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問匯算清繳分公司的股東也是填總公司的嗎
注冊(cè)資本金除了附銀行回單還應(yīng)該有什么附件??
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅認(rèn)定是2024年10月1號(hào)開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
也不知道怎么就把銷項(xiàng)稅額申報(bào)多了0.54,那現(xiàn)在是調(diào)賬,還是要去調(diào)申報(bào)表呢?
如果申報(bào)表錯(cuò)誤,就得更正申報(bào)表
3月份的了,就0.54需要改申報(bào)表嗎?
是的,需要改3月的申報(bào)表的