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你好老師,我公司2024年購買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來了發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做?

2025-06-01 13:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-01 13:24

同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2025年 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款

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快賬用戶3879 追問 2025-06-01 13:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-01 13:29

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2025年 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
2025-06-01
同學(xué),你好 2024 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 2025 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2025-06-01
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
2025-03-01
你好? ?不能的。 應(yīng)該是本月直接做? 借管理費(fèi)用 貸銀行存款。 下個月收到發(fā)票做 借進(jìn)項(xiàng)稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)即可? ?
2020-10-21
同學(xué)你好 專票中把購買零食的100元,開到了和辦公用品一張發(fā)票上——項(xiàng)目和金額是分開的么?
2020-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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