同學(xué),你好 借:管理費用 貸:銀行存款 2025年 借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費用 貸:銀行存款
老師,我購買辦公用品支付了3000,其中有500是普票,專票2600,總共發(fā)票是3100,專票中把購買零食的100元,開到了和辦公用品一張發(fā)票上,這個怎么做分錄呢
我們是一家普惠性質(zhì)的民辦幼兒園,我們8月26號對公付了一筆款購買辦公用品1500元,發(fā)票是9月份才開過來,請問老師8月份對公付款時怎么做分錄,發(fā)票回來后再怎么做帳
你好!老師,我們公司購買一批辦公用品,辦公用品已經(jīng)收到,但是發(fā)票沒有開, 會計分錄能不能寫成,借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后,會計分錄寫成,借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款-xx公司
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會計分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批。開具增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅26000,款項尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。價款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺,價值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車修理費2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購買辦公用品電腦2臺,取得增值稅普通發(fā)票,總價款9000元。
老師:小規(guī)模單位,2月份,我單位供應(yīng)商給我單位開了2000元的辦公用品發(fā)票:做 借:管理費用-辦公費 2000 貸:應(yīng)付賬款-乙辦公用品公司 2000元 5月時,我單位購買2000元商場(發(fā)票已收到)消費卡,現(xiàn)在用該卡抵給乙辦公用品公司 ,這筆賬怎么處理?
生產(chǎn)線的投資回報率是一年能回報多少錢?
工資 3000 以現(xiàn)金形式發(fā)放可以嗎?還有這樣可以不用報個稅薪金么
請問老師,購貨合同的印花稅稅率是多少
我公司(甲方)為乙方提供技術(shù)(育種育苗),他們種植銷售,然后根據(jù)乙方銷量公司分兩個階段拿提成。公司收到的提成可以計入“主營業(yè)務(wù)收入-技術(shù)研發(fā)”嗎?公司主營業(yè)務(wù)就是技術(shù)研發(fā)和種子銷售。
老師,別人想從我們這借款,他拿承兌匯票質(zhì)押,這個分錄怎么做
老師,你好,小規(guī)??谇辉\所給病人換假牙,如何開票?開什么名目?
用現(xiàn)金方式給員工發(fā)的獎金計入什么科目呢
老師,請問我司上個月23號開的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票開錯了,這個月2號紅沖會影響我這個月交的稅款嘛?
取得的專票住宿費可以抵扣嗎?
香港公司賬戶幫別人消化美元,有美元進賬,這個對香港公司的賬務(wù)處理有什么影響
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!