這個(gè)月2號(hào)紅沖會(huì)影響 這個(gè)月交的稅款
老師,上月開了專票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開重復(fù)了,這個(gè)月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師,我上個(gè)月給客戶開了發(fā)票,但是稅號(hào)開錯(cuò)了,這個(gè)月做紅沖,那我這個(gè)月該怎么樣入賬呢?
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開具了專票但是稅號(hào)寫錯(cuò)了,我這個(gè)月要沖紅之前是不需要開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表?
請(qǐng)問我11月開了票交了10萬增值稅,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,這個(gè)月12月我要紅沖這個(gè)票,那我10萬的增值稅可以退回嗎
這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月給客戶開的專票發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)了,這個(gè)月給紅沖了并重新開了一張正確的發(fā)票,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)會(huì)正常出現(xiàn)這張開錯(cuò)的發(fā)票記錄,產(chǎn)生銷項(xiàng),請(qǐng)問我是正常給這張發(fā)票報(bào)稅處理嗎?
社保法人也一這要買嗎?
怎樣用快帳系統(tǒng)做自己公司的管理?
老師,汽車貿(mào)易公司,保養(yǎng)汽車怎么做分錄
老師你好,我單位8月升成一般納稅人,7月季報(bào)增值稅1267.02,城市維護(hù)建設(shè)稅44.34,那8月報(bào)增值稅及附加稅時(shí),8月沒開票,報(bào)的0,顯示申報(bào)失敗,說起初數(shù)據(jù)有變化,啥意思
這個(gè)地方為什么減300啊
總公司的人事會(huì)幫分公司購買辦公用品,但人事實(shí)際工資社保都是在總公司發(fā)放(屬于總公司的人員),那人事幫分公司購買辦公用品開具分公司抬頭的發(fā)票,可以用分公司的公賬報(bào)銷給這個(gè)人事報(bào)銷嗎
老師,請(qǐng)問如果企業(yè)是代賬會(huì)計(jì)的朋友,請(qǐng)問如果經(jīng)常咨詢財(cái)務(wù)問題說明什么?
老師,這題材料一舊設(shè)備的NCF0等于多少
老師您好,我想問一下,就是以前年度的商品發(fā)票沒有了,我該怎么做憑證
老師你好,我這個(gè)小規(guī)模升一般納稅人,我報(bào)8月增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào),申報(bào)失敗,說是起初數(shù)據(jù)發(fā)生變化,請(qǐng)重新填報(bào),這啥意思
這個(gè)月2號(hào)紅沖,不會(huì)影響這個(gè)月交的稅款
即仍按上月收入與增值稅申報(bào)
意思是跨月紅沖了,會(huì)影響本月繳納上個(gè)月的稅款(多交)那下個(gè)月是會(huì)少交嗎
是的,你的理解是對(duì)的。