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增值稅納稅申報表的銷項稅額和賬面相差0.02怎么辦呢?需不需要做分錄呢?該怎么做這個稅額差異的問題呢?

2023-07-17 17:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-17 17:34

你好,差額計入稅金及附加或者管理費用

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快賬用戶7919 追問 2023-07-17 17:35

什么意思不明白啊

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齊紅老師 解答 2023-07-17 17:36

就是把這個差額0.02計入稅金及附加或者管理費用

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快賬用戶7919 追問 2023-07-17 17:43

那么我公司進(jìn)項200,銷項150,但是現(xiàn)在申報是發(fā)現(xiàn)增值稅申報表省銷項是150.02元,請問這個具體的明細(xì)分錄該怎么做呢?請麻煩寫出來一下可以嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-17 17:47

借稅金及附加/管理費用0.02 貸:銀行存款 少交就是相反的分錄

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你好,差額計入稅金及附加或者管理費用
2023-07-17
你好每個月去比對,賬上進(jìn)項,和申報表是不是可以對上,可以去認(rèn)證憑證打印明細(xì)清單,去看那些是認(rèn)證,是不是有做賬沒有認(rèn)證,這個才不一樣賬上做進(jìn)項稅額,實際沒有認(rèn)證?
2021-06-09
你好? ?有 四舍五入的小額差異的話。 按照 你 申報表的金額來寫。差異金額 你走營業(yè)外收支處理或者 走現(xiàn)金處理 。? ?只有一點點分角的差異的話??
2021-06-25
您好,申報表根本不讓我們改,只能改賬, 貸:主營業(yè)務(wù)收入-0.01? ? ?貸:銷項稅? 0.01 分錄都在貸方
2024-05-09
為啥會多了0.54呢?把賬調(diào)整為一致的哈
2023-05-10
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