你好,差額計入稅金及附加或者管理費用
老師,鉛筆的就是做賬的數(shù),跟報稅相差0.01元怎么處理呢,2月份報1月的增值稅時,銷售金額:137614.69,銷項稅額:12385.31;但實際開票出去的銷售金額137614.68,銷項稅額12385.32,都相差0.01,怎么辦呢
老師,申報表的增值稅和做的賬有幾分差額,這個要怎么調(diào)整呢
老師,申報增值稅的時候銷項稅額多了0.54,和做賬的應(yīng)交增值稅就有這個差額,這個怎么辦呢?
增值稅納稅申報表的銷項稅額和賬面相差0.02怎么辦呢?需不需要做分錄呢?該怎么做這個稅額差異的問題呢?
老師 請問納稅申報表和賬不一致 銷項稅額相差0.01 比如申報表不含稅金額100 銷項稅額13.01 實際開票金額及賬面的不含稅金額 100 銷項稅額13 導(dǎo)致留底稅額申報表和賬面不一致 有0.01分差異 怎么處理呢?想通過調(diào)賬處理
藍(lán)莓種植公司籌建期間買的釘子、電線、開關(guān)等做賬時進(jìn)什么科目
公司的取暖費,該怎么記賬
藍(lán)莓種植公司買的防草布屬于低值易耗品嗎
藍(lán)莓種植公司買的栽藍(lán)莓的塑料盆以及藍(lán)莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個怎么做賬
有一檔案服務(wù)費收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當(dāng)時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)24年多計提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
什么意思不明白啊
就是把這個差額0.02計入稅金及附加或者管理費用
那么我公司進(jìn)項200,銷項150,但是現(xiàn)在申報是發(fā)現(xiàn)增值稅申報表省銷項是150.02元,請問這個具體的明細(xì)分錄該怎么做呢?請麻煩寫出來一下可以嗎?謝謝
借稅金及附加/管理費用0.02 貸:銀行存款 少交就是相反的分錄