同學(xué)你好,那你這個申報增值稅的時候銷售額不是自動讀進(jìn)去的嗎?與開票系統(tǒng)沒有差就可以。如果與開票系統(tǒng)有差異要以開票系統(tǒng)的金額去調(diào)整
老師,請問一下,有一筆去年12月進(jìn)項稅11.75元于今年1月稅期前已認(rèn)證,但發(fā)票報銷實際在1月份,這樣賬上的待認(rèn)證進(jìn)項稅與實際認(rèn)證的金額有差異,怎么處理?
老師,鉛筆的就是做賬的數(shù),跟報稅相差0.01元怎么處理呢,2月份報1月的增值稅時,銷售金額:137614.69,銷項稅額:12385.31;但實際開票出去的銷售金額137614.68,銷項稅額12385.32,都相差0.01,怎么辦呢
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個小數(shù)點差異
老師,你好 我在4月份時,銷項稅額是811235.73,進(jìn)項稅額是811770.48,就有留抵稅務(wù)534.75元,在做4月份增值稅申報時,增值稅銷項和進(jìn)項都做得零申報,我在6月份申報增值稅時才發(fā)現(xiàn) 財務(wù)報表上的增值稅應(yīng)納稅額是247.56元,實際納稅782.31元,相差534.75,怎么處理?可以到稅務(wù)局變更申報不?或者以后怎么處理 在下期報稅時?
老師 請問納稅申報表和賬不一致 銷項稅額相差0.01 比如申報表不含稅金額100 銷項稅額13.01 實際開票金額及賬面的不含稅金額 100 銷項稅額13 導(dǎo)致留底稅額申報表和賬面不一致 有0.01分差異 怎么處理呢?想通過調(diào)賬處理
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
怎么調(diào)整啊,都扣費好久了
申報多了下次收入少申報一分錢。全年累計核對上就可以。只是我有點好奇你之前怎么比對通過了的。如果不是你手填的,是系統(tǒng)自動連接開票系統(tǒng)自動出來的話。這個可以向稅局反應(yīng)后也許不用調(diào)
不是我報的,可能為了去年交點所得稅,將1月的一部分報到12月份,報1月的時候就要手動減少了
哦。原來這樣,那就操作少一分錢就好。