你好,差額放到營(yíng)業(yè)外收入里面,如果你少交了稅款,做到營(yíng)業(yè)外收入。
老師,問(wèn)一下,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)和申報(bào)表要繳納的增值稅因?yàn)樗纳嵛迦氩盍藥追皱X(qián),這個(gè)差的幾分錢(qián)怎么做分錄調(diào)平
老師,納稅申報(bào)表上的增值稅和賬上四舍五入有幾分差異,應(yīng)在在哪里調(diào)整,會(huì)計(jì)分局怎樣寫(xiě)
老師,申報(bào)表的增值稅和做的賬有幾分差額,這個(gè)要怎么調(diào)整呢
增值稅申報(bào)表跟賬面的稅額差了兩分錢(qián),怎么調(diào)整,增值稅申報(bào)表的 少了2分錢(qián)
增值稅納稅申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和賬面相差0.02怎么辦呢?需不需要做分錄呢?該怎么做這個(gè)稅額差異的問(wèn)題呢?
藍(lán)莓種植公司買(mǎi)的防草布屬于低值易耗品嗎
藍(lán)莓種植公司買(mǎi)的栽藍(lán)莓的塑料盆以及藍(lán)莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動(dòng)嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔(dān),還了兩個(gè)月后,公司資金困難,就沒(méi)有還了,由法人自己還,這個(gè)怎么做賬
有一檔案服務(wù)費(fèi)收入24年已經(jīng)確認(rèn)當(dāng)時(shí)是借:銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 但沒(méi)有開(kāi)票開(kāi)的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開(kāi)了張?jiān)痤~的發(fā)票需要沖回嗎會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實(shí)算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢(qián)
老師,報(bào)24年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)24年多計(jì)提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)嗎
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫(kù)商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫(kù)存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬(wàn),做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬(wàn),納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入,如果是多交了,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。