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老師,申報(bào)表的增值稅和做的賬有幾分差額,這個(gè)要怎么調(diào)整呢

2022-11-07 09:52
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-07 09:53

你好,差額放到營(yíng)業(yè)外收入里面,如果你少交了稅款,做到營(yíng)業(yè)外收入。

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-07 09:53

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入,如果是多交了,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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你好,差額放到營(yíng)業(yè)外收入里面,如果你少交了稅款,做到營(yíng)業(yè)外收入。
2022-11-07
差額記到營(yíng)業(yè)外收支。
2024-04-01
您好!計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支科目調(diào)平。
2021-01-05
您好!可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支科目調(diào)平。
2021-04-29
對(duì)于這種累計(jì)的小額差異,可以通過(guò)做一筆會(huì)計(jì)分錄來(lái)調(diào)整。具體操作為:借記“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”賬戶5分,貸記“營(yíng)業(yè)外收入”或其他相關(guān)收益賬戶5分。這樣可以調(diào)整賬面上的差額,使得賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際申報(bào)稅額一致。
2024-11-13
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