你好1;? ? 你要算企業(yè)所得稅稅負(fù)率嗎 ?? ?你啥行業(yè)的??

老師,請問下假如我的全年?duì)I業(yè)收入760萬,營業(yè)成本620萬,稅金及附加19元,管理費(fèi)用83萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬,營業(yè)外收入3萬,怎么算企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呀
老師請問企業(yè)所得稅預(yù)料申報(bào)表的資料上營業(yè)成本和營業(yè)收入的數(shù)據(jù)是一樣的,是什么原因,企業(yè)所得稅上的營業(yè)收入和營業(yè)成本和資產(chǎn)負(fù)債表利潤表上的數(shù)據(jù)也不一致,這些有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎!應(yīng)該怎么處理呢!
1、應(yīng)交企業(yè)所得稅金額 怎么確認(rèn)?企業(yè)所得稅表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本及營業(yè)利潤是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)填的嗎?還是填納稅調(diào)增后的數(shù)據(jù)?2、企業(yè)所得稅計(jì)提后,要把所得稅費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
老師,企業(yè)所得稅年度:營業(yè)收入306930.69,營業(yè)成本275471.9,稅金及附加:765.6,這樣的數(shù)據(jù)怎么如何算它的稅負(fù)率呢
營業(yè)收入減去營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用得利潤/應(yīng)納稅所得額134696-54168.1-26049-5500-1800=47178.9按小微企業(yè)所得稅稅率20%計(jì)算所得稅9,435.78這是我原先錯誤列法,我應(yīng)該如何計(jì)算正確的應(yīng)交所得稅
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費(fèi)用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金,我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個人所得稅,我們可以以補(bǔ)償金的形式申報(bào)這一半嗎
第(5)小問里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?


建設(shè)行業(yè)的,小規(guī)模納稅人
你好; 你建筑行業(yè)稅負(fù)率大概是1.5%左右的;? ?你企業(yè)所得稅稅負(fù)率 = 實(shí)繳企業(yè)所得稅 /不含稅營業(yè)收入? ?
實(shí)繳企業(yè)所得稅怎么來的呢,
所得稅實(shí)繳金額=? (收入-成本- 稅金 )*企業(yè)所得稅稅率 ; 你符合小微不??
是小微企業(yè)
你好;??所得稅實(shí)繳金額=? (收入-成本- 稅金 )*2.5%或者5%? ?