同學(xué)你好 稍等我看看

老師,利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本和所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本應(yīng)該是一樣的嗎?之前有老師教的是所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本需要再?稅金及附加?銷售費(fèi)用?管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用?營(yíng)業(yè)外支出,這樣所得稅表的營(yíng)業(yè)收入?營(yíng)業(yè)成本=利潤(rùn)總額 和利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額一樣,并且所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入也是要?上營(yíng)業(yè)外收入的,這樣對(duì)嗎?或者應(yīng)該是所得稅表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是和利潤(rùn)表里的一樣,利潤(rùn)總額按利潤(rùn)表的直接填上就可以了?
你好.. 借:本年利潤(rùn) 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 稅金及附加 20 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入130 貸:本年利潤(rùn)130 先計(jì)提所得稅還是先寫這個(gè)分錄 計(jì)提所得稅 借:所得稅費(fèi)用 0.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 0.75 你好.這個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額是 130-80-20嗎
某企業(yè)業(yè)為居民納稅人企業(yè),2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下,銷售約入25000000元;銷售成本11000000元。發(fā)生銷售費(fèi)用67000000元:管理費(fèi)用4800000元《其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)150000元),財(cái)務(wù)費(fèi)用600000元;稅金及附加400000元:營(yíng)業(yè)外收入700000元:營(yíng)業(yè)外支出500000元《其中支付稅收滯納金60000元》。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)中,按稅法規(guī)定允許扣除的金額為90000 元企業(yè)所得稅率25%,其他事項(xiàng)與稅 法規(guī)定的一致。 要求: (1)按會(huì)計(jì)口徑計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額 (2)計(jì)算超支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)臺(tái)額。 (3)判斷稅收滯納金是否可以稅前扣除。 (4)計(jì)算應(yīng)納稅所得頸和應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額 (5)編制確認(rèn)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1.某企業(yè)為居民納稅人企業(yè),2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下,銷售收入25000000元,銷售成本11000000元。發(fā)生的銷售費(fèi)用67000000元;管理費(fèi)用4800000元(其中業(yè)務(wù)相待費(fèi)1500元),財(cái)務(wù)費(fèi)用600000元;稅金及附加400000元;營(yíng)業(yè)外收入700000元;營(yíng)業(yè)外支出500000元(其中支付稅收滯納金60000元)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)中,按稅法規(guī)定允許扣除的金額為90000元,企業(yè)所得稅率25%,其他事項(xiàng)與稅法規(guī)定的一致。要求:(1)按會(huì)計(jì)口徑計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額。(2)計(jì)算超支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額,(3)判斷稅收滯納金是否可以稅前扣除。(4)計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額(5)編制確認(rèn)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
1.某企業(yè)為居民納稅人企業(yè),2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下,銷售收入25000000元,銷售成本11000000元。發(fā)生的銷售費(fèi)用67000000元;管理費(fèi)用4800000元(其中業(yè)務(wù)相待費(fèi)1500元),財(cái)務(wù)費(fèi)用600000元;稅金及附加400000元;營(yíng)業(yè)外收入700000元;營(yíng)業(yè)外支出500000元(其中支付稅收滯納金60000元)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)中,按稅法規(guī)定允許扣除的金額為90000元,企業(yè)所得稅率25%,其他事項(xiàng)與稅法規(guī)定的一致。要求:(1)按會(huì)計(jì)口徑計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額。(2)計(jì)算超支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額,(3)判斷稅收滯納金是否可以稅前扣除。(4)計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額(5)編制確認(rèn)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
老師廠房買熱水器和廚寶 沒(méi)有發(fā)票掛預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 我有點(diǎn)搞不懂 可以給我講下怎么判斷嗎?
老師,個(gè)人代開普通發(fā)票10萬(wàn)以下需要交增值稅稅嗎?
小規(guī)模個(gè)體工商戶,幾個(gè)老板一起投錢,所以要做賬,第三季度開票超了,怎么計(jì)提稅,之前做分錄時(shí)沒(méi)有價(jià)稅分離,
老師,供應(yīng)商賣設(shè)備加安裝設(shè)備,他如實(shí)開設(shè)備和,安裝對(duì)咱們?nèi)胭~沒(méi)有影響吧,咱們正常入就行。就是他的稅點(diǎn)不同是嗎
現(xiàn)在就是一個(gè)大集團(tuán)下面很多項(xiàng)目,她們現(xiàn)在付不了錢,想讓我們打折,但是發(fā)票開過(guò)去了,而且有的開了好幾年,我們這個(gè)時(shí)候是發(fā)票重開,還是部分紅沖呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下比如我在建工程轉(zhuǎn)固了,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)固的時(shí)候是按照已經(jīng)報(bào)銷的金額做得,那針對(duì)前期已經(jīng)發(fā)生,但是轉(zhuǎn)固后才報(bào)賬的這些費(fèi)用,可不可以直接費(fèi)用化?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照是2020年9月11日注冊(cè)的,現(xiàn)在一直沒(méi)有做稅務(wù)登記會(huì)不會(huì)有影響
經(jīng)營(yíng)者開的個(gè)人名字車子發(fā)票 可以用在個(gè)體戶抵成本費(fèi)用發(fā)票嗎
2022注冊(cè)的公司實(shí)收資本到位時(shí)間
老師您好,我想問(wèn)一下關(guān)于原材料的,如果我需要新增一個(gè)“原材損耗/材料損耗”的這個(gè)科目,那具體的分錄應(yīng)該怎么做呀?

