根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定“銷售額為納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)向購買方收取的全部價款和價外費(fèi)用”,“所稱價外費(fèi)用是指價外向購買方收取的手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼基金、集資費(fèi)、返還利潤、獎勵費(fèi)、違約金(延期付款利息)、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲備費(fèi)、優(yōu)質(zhì)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)、代墊款及其他各種性質(zhì)的價外收費(fèi)?!薄胺矁r外費(fèi)用,無論其會計制度如何核算,均應(yīng)并入銷售額計算應(yīng)納稅額。 企業(yè)向購貨方收取的價外費(fèi)用,應(yīng)根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和行業(yè)財務(wù)會計制度進(jìn)行會計核算,但依據(jù)增值稅稅法有關(guān)規(guī)定,價外費(fèi)用則應(yīng)并入銷售額計算應(yīng)納稅額。因此,企業(yè)價外費(fèi)用的會計處理,必須把會計核算和應(yīng)繳增值稅結(jié)合起來?,F(xiàn)將各項(xiàng)價外費(fèi)用的增值稅會計處理
請問老師,我這里的單價怎么變化這么大呢?
老師,您好,我想問一下財稅2019年22號文件,關(guān)于就業(yè)創(chuàng)業(yè)證那個怎么修改增值稅申報,應(yīng)該修改哪里呢
老師我在報增值稅 這是哪里有問題呢 我該怎么改呢
老師,我要進(jìn)行增值稅納稅申報,為什么什看不到增值稅申報主附表,下面操作流程哪里有問題呢
你好老師,我想問一下,這個進(jìn)項(xiàng)稅額,在勾選統(tǒng)計那邊是21000多,但是在增值稅申報表里為啥是6000多呢?這是啥原因?我該怎么改?謝謝
給公司員工做工資 個稅的話怎么扣的 有表嗎
老師好!請問房開企業(yè),房子全部賣完,但資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目:存貨還有3600萬元,預(yù)收賬款約1000萬元,其他應(yīng)付款4100萬元,貨幣資金+應(yīng)收賬款470萬元。 準(zhǔn)備注銷,不知如何做,謝謝!
開具增值稅專用發(fā)票可以批量開票嗎
老師,請問一下我們有ab兩個公司,但是人員基本都在b公司里發(fā)工資交社保,所以a公司里報的員工都是虛的工資,現(xiàn)在有個問題就是a公司不是有業(yè)務(wù)嘛,需要去出差,但是出差哦人員肯定是真實(shí)的b公司的人員,那現(xiàn)在有個問題是我因?yàn)樽鹬貥I(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),肯定報銷還是只有從b公司走,但是b公司又沒有這個人員信息,這個有沒有啥風(fēng)險呀
老師,您好,像小企業(yè)不正規(guī),是不是只要稅負(fù)達(dá)到行業(yè)水平了就可以了?
老師好,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過300萬,是全部按25%還是只有超出部分按25%繳納企業(yè)所得稅,請老師解惑,網(wǎng)上兩個答案都有。
出差吃飯住宿加油沒有開到票回來報銷可以入賬嗎?就只有付款憑證而已。
車輛的購置稅。用固定資產(chǎn)的成本,借:固定資產(chǎn)10000。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車輛購置稅10000,這樣做賬嗎?老師
老師,我們是建筑公司,去年有個工人受傷了,但是公司當(dāng)時沒買保險,工傷受傷住院實(shí)際支出有個3萬,但是雙方約定總共給他10萬了結(jié)此事,那我該如何入賬呢?
購入安全標(biāo)識牌10張,發(fā)票收到,項(xiàng)目名稱*印刷品*標(biāo)識牌10張 稅率13%,*設(shè)計服務(wù)*設(shè)計服務(wù)費(fèi)10次 稅率6%,*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*收件服務(wù)費(fèi)10次 稅率6%,這樣開發(fā)票可以嗎?
你好 說一下你的收入情況??