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老師我在報增值稅 這是哪里有問題呢 我該怎么改呢

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2023-05-08 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 15:08

  根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定“銷售額為納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)向購買方收取的全部價款和價外費(fèi)用”,“所稱價外費(fèi)用是指價外向購買方收取的手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼基金、集資費(fèi)、返還利潤、獎勵費(fèi)、違約金(延期付款利息)、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲備費(fèi)、優(yōu)質(zhì)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)、代墊款及其他各種性質(zhì)的價外收費(fèi)?!薄胺矁r外費(fèi)用,無論其會計制度如何核算,均應(yīng)并入銷售額計算應(yīng)納稅額。   企業(yè)向購貨方收取的價外費(fèi)用,應(yīng)根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和行業(yè)財務(wù)會計制度進(jìn)行會計核算,但依據(jù)增值稅稅法有關(guān)規(guī)定,價外費(fèi)用則應(yīng)并入銷售額計算應(yīng)納稅額。因此,企業(yè)價外費(fèi)用的會計處理,必須把會計核算和應(yīng)繳增值稅結(jié)合起來?,F(xiàn)將各項(xiàng)價外費(fèi)用的增值稅會計處理

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齊紅老師 解答 2023-05-08 15:08

你好 說一下你的收入情況??

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  根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定“銷售額為納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)向購買方收取的全部價款和價外費(fèi)用”,“所稱價外費(fèi)用是指價外向購買方收取的手續(xù)費(fèi)、補(bǔ)貼基金、集資費(fèi)、返還利潤、獎勵費(fèi)、違約金(延期付款利息)、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲備費(fèi)、優(yōu)質(zhì)費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項(xiàng)、代墊款及其他各種性質(zhì)的價外收費(fèi)?!薄胺矁r外費(fèi)用,無論其會計制度如何核算,均應(yīng)并入銷售額計算應(yīng)納稅額。   企業(yè)向購貨方收取的價外費(fèi)用,應(yīng)根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和行業(yè)財務(wù)會計制度進(jìn)行會計核算,但依據(jù)增值稅稅法有關(guān)規(guī)定,價外費(fèi)用則應(yīng)并入銷售額計算應(yīng)納稅額。因此,企業(yè)價外費(fèi)用的會計處理,必須把會計核算和應(yīng)繳增值稅結(jié)合起來?,F(xiàn)將各項(xiàng)價外費(fèi)用的增值稅會計處理
2023-05-08
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納那里面有更正申報或者作廢申報。
2024-07-06
同學(xué)你好,很高興為你解答,你問的是增值稅申報的時候在哪里扣除這個增值稅額嗎?
2021-08-16
你勾選提交上去了嗎,同學(xué)
2023-07-05
你好,在后面附表應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2022-01-01
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