晚上好,圖1下面能不能截圖一下啊,就在這下面是增值稅申報的
老師,我要進行增值稅納稅申報,為什么什看不到增值稅申報主附表,下面操作流程哪里有問題呢
老師,5號就申報了增值稅,今天去申報界面通過第三方繳納了增值稅附加稅等,從哪里查看有沒有繳款成功?為什么查詢不到完稅證明?
老師,增值稅納稅申報表里面抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)下載不出來,附表二數(shù)據(jù)有了,申報不了什么問題
老師,申報增值稅 附表二 進項稅額已勾選 為什么沒有自動帶出?手動也操作不了?
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有自產(chǎn)出口,又有外購直接出口,外購直接出口需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷交增值稅嗎
老師您好,甲乙公司簽訂一份后勤服務合同,合同約定乙公司為甲公司提供甲方員工住宿服務。甲乙兩公司經(jīng)營所在地在不同省份,乙公司在甲公司所在地租賃房屋,再將租賃房屋出租給甲公司員工,甲公司支付乙公司款項,請問按合同可以向上述這樣操作嗎?如果可以,乙公司開房屋租賃發(fā)票該如何開?在甲方所在地開還是其他?
老師,公司購買的4G流量卡用于機器人,公司作為輔料,歸屬于機器人成本,那么供應商應該怎么開發(fā)票給我們?
老師 您好.!公司一直是虧損狀態(tài),然后向法人借款,維持公司的運營,給員工開工資。目前向法人借款大概10萬。想要注銷工司的話,該怎么操作?
去年我給客戶開具了一張5萬的技術服務增值稅專用發(fā)票,這個月客戶發(fā)現(xiàn)專票的稅號填寫錯誤,給我公司退回來了,但是去年客戶未勾選未抵扣,我今天開具了一張5萬的技術服務紅字發(fā)票和一張相同金額的藍字發(fā)票,請問本月怎么入賬,需要以前年度損益調(diào)整嗎?需要更正去年的報表嗎?紅字發(fā)票需要給客戶嗎?
老師,假設公司25年賬上利潤是286425.11元,但是在第一季度預繳企業(yè)所得稅時彌補了24年的虧損238673.64元,兩個數(shù)據(jù)的差額是47751.47元,如果匯算25年交企業(yè)所得稅時是不是就是47751.47*5%=2387.57元,不考慮調(diào)整情況的話,25年的應交企業(yè)所得稅就是2387.57元是吧
我們是代賬公司收到A公司代理費我們開具發(fā)票,我們怎么入賬?是做主營業(yè)務收入嗎?小規(guī)模價稅分離入賬是嗎
老師好,申報殘保金時工資總額去年應付職工薪酬工資貸方110萬,平均人數(shù)16人,都是真實的數(shù)據(jù),但是社保是按最低基數(shù)交的,工資總額如實寫110萬,會有稅務風險嗎?
老師你好,員工代企業(yè)支付的費用,可以銀行賬戶還給她嗎?
老師您好,公司今年的收入馬上就超500萬了,但是年底還需要開票,所以想再設立一下主體來做,在異地設立一家分公司還是子公司合適呢老師?比如開票給對對方公司是分公司還是子公司對方更能接受