你好!你也可以看下你的銀行有沒有實際扣費
老師,我這有個個體戶,想查他都交哪些稅,通過自然人登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)查不了,也沒有看到需要交什么增值稅的,里面有個個稅板塊,點擊就登錄到自然人電子稅務(wù)里面去了,這里有查詢之前的信息,看到這個企業(yè)只是按季度預(yù)繳納經(jīng)營所得個稅,也沒有代扣代繳,是不是就是說這個企業(yè)不用按月給這個投資人代扣代繳個稅,只用按季度申報經(jīng)營所得個稅就可以了,這個個體只有一個投資人沒有其他員工
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師早安!異地項目,在今年2月做了增值稅預(yù)繳業(yè)。并且做了個稅的申報后做了跨區(qū)域涉稅事項報告表的反饋核銷。5月再次有項目時,預(yù)繳完別的稅后在遠程可視化辦理5月個稅申報時,聽辦理人員說2月做完后沒有終止個稅申報,而3月及4月也沒有申報個稅。所以形成了異常案件。我從哪里能看到這個通報呢?
老師,6月的進口增值稅,海關(guān)繳款書6.28號的開票日期,怎么就抵扣勾選的時候找不到呢?我去采集海關(guān)繳款書,里面是圖一,我昨天申請核對了,昨天是正在稽核中,今天一看通過沒有?發(fā)現(xiàn)還是要申請核對,這是怎么回事?
老師請問下 之前我們申報的增值稅 附加稅等都可以延緩繳納 (屬于制造業(yè)中小企業(yè))為啥申報第三季度的時候顯示截止繳費時間是2022年10月25日呢?第三季度就沒有延緩了 之前不是才出來個政策 在原來延緩的基礎(chǔ)上再延緩4個月 我們第二季度都延緩到2023年5月份繳納去了
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
如果成功扣款,一定可以打印完稅證明對不對
你好!可以的。一定可以
剛查了,沒有扣款成功,但是電子稅務(wù)局顯示已繳款,但是又打不了完稅證明,這是什么情況呢
你好!去稅務(wù)局大廳處理