你好,如果你單位生產(chǎn)領(lǐng)料了,可以這么做,如果沒有的話,應(yīng)該沖原材料,這個生產(chǎn)成本改成原材料
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進(jìn)項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品-5000貸:應(yīng)付賬款-5000;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項575貸:應(yīng)付賬款5000,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我之前材料沒有回來暫估材料借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品材料發(fā)票回來了,我紅沖了借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款;沒有紅沖成本,然后我就按照發(fā)票的實際金額入賬借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸:應(yīng)付賬款,銷售的時候我借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 主營業(yè)務(wù)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,請問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
老師好,我們給供應(yīng)商稅點(diǎn)8%,供應(yīng)商給我們開的發(fā)票稅率是13%。它們之間的差額能沖生產(chǎn)成本—材料 嗎?還是做到營業(yè)外收入? 借:應(yīng)付賬款——A供應(yīng)商80000 應(yīng)交稅金-進(jìn)項 9896.22 貸:銀行存款 86021 生產(chǎn)成本-材料?/營業(yè)外收入? 3875.22
老師你幫我看看賬務(wù)是否正確: 收到不含稅材料入庫 借:原材料100000 貸:應(yīng)付賬款100000 后來加8%稅點(diǎn)支付貨款要求供應(yīng)商開票 借:應(yīng)付賬款 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項13000 貸:銀行存款 108695 生產(chǎn)成本-材料 4305(給供應(yīng)商8個點(diǎn)稅金和票面稅率之差沖成本)
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費(fèi)用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
好的,材料購進(jìn)都是不含稅,到付款時才加稅點(diǎn)付供應(yīng)商開票,這樣我直接借應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),這一步分錄正確的對嗎
你好對的,是的,正確的。