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老師您好!接了代賬公司之前做的賬,發(fā)現(xiàn)有些庫存商品之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,那我現(xiàn)在怎么做進(jìn)銷存?賬怎么做怎么寫分錄?

2023-04-28 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-28 10:35

你好; 意思是 提前結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎 ? 看要不要紅沖?

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快賬用戶5311 追問 2023-04-28 10:37

他們代賬公司之前沒用進(jìn)銷存,直接用收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)成本,并沒有按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-04-28 10:41

你好1;? 不對(duì)哈; 你去 看看是否多結(jié)轉(zhuǎn)了成本了。 多了就得沖回來的??

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快賬用戶5311 追問 2023-04-28 10:43

怎么紅沖?分錄怎么寫?之前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)走了

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齊紅老師 解答 2023-04-28 10:45

你好;? ? ? 比如是銷售貨物的成本; 你做; 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?

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快賬用戶5311 追問 2023-04-28 10:54

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借:庫存商品 貸:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 只在總賬做這筆分錄,進(jìn)銷存系統(tǒng)不用管他?

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齊紅老師 解答 2023-04-28 10:56

你好; 對(duì)的; 就這樣處理; 是的??

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快賬用戶5311 追問 2023-04-28 10:56

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-04-28 10:57

不客氣的; 幫到你就好? ?

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快賬用戶5311 追問 2023-04-28 11:15

也不用調(diào)整以前年度資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表的期初期末數(shù)吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-28 11:16

你好;? ? 是的;這個(gè)? 你一般財(cái)務(wù)軟件期初是調(diào)整不了的;? ?

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你好; 意思是 提前結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎 ? 看要不要紅沖?
2023-04-28
您好,那就沖掉原先的:借工程施工(負(fù)數(shù)) 貸庫存商品(負(fù)數(shù)) 然后做正確的:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2025-01-06
您好!你之前沒有做這個(gè),就直接按第一個(gè)分錄做就好了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2022-04-22
你好,但是沒有差異,就把這個(gè)發(fā)票貼到這個(gè)憑證后面就可以了,可以稅前扣除。
2023-07-18
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的然后按照發(fā)票來做
2022-05-17
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