你好!商品是否實(shí)際對(duì)外銷(xiāo)售?
你好老師,去年我們公司購(gòu)進(jìn)商品發(fā)票到賬時(shí)沒(méi)有計(jì)入庫(kù)存商品,直接做了成本結(jié)轉(zhuǎn),分錄如圖,現(xiàn)在要做以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
老師,您好!請(qǐng)教一下,以前年度的成本未銷(xiāo)售被代賬會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在發(fā)生銷(xiāo)售需要調(diào)整成本,分錄如下:借庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)損益后,以前年度損益調(diào)整為零,總感覺(jué)不對(duì),請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫(kù)存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù) 200(正確金額) 貸:庫(kù)存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話(huà)以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
你好,我在本月發(fā)現(xiàn)2022年一筆分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入庫(kù)存商品的,但是我當(dāng)時(shí)計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,我在這個(gè)月需要怎么處理去年這次做錯(cuò)的分錄,屬于較大金額的,如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整,那么以前年度損益的分錄我是做在這個(gè)月嗎?報(bào)表項(xiàng)目我要怎么調(diào)整,具體的實(shí)操方法
?老師,小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益,我要怎么去沖去年的成本啊,這個(gè)分錄要怎么去做呢?我們沒(méi)有庫(kù)存商品,原材料也是0庫(kù)存。分錄怎么寫(xiě)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)廣交會(huì)的攤位費(fèi)入哪個(gè)科目
建筑公司在人壽保險(xiǎn)公司參保300多人,在公司個(gè)人工資薪金申報(bào)和參保人員有關(guān)系嗎?
老師,員工出差,住宿的費(fèi)用超過(guò)公司標(biāo)準(zhǔn)了,但是開(kāi)了專(zhuān)票回來(lái),公司只給報(bào)一部分,還有一部分不給報(bào)銷(xiāo),這張專(zhuān)票公司能正常抵扣增值稅不?做賬的時(shí)候怎樣處理?報(bào)銷(xiāo)金額和稅額對(duì)不上怎樣處理?
本廠(chǎng)產(chǎn)品送給員工,怎樣做賬
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以前年度有一張費(fèi)用發(fā)票10000元不能稅前扣除,另需要補(bǔ)交所得稅500元,如何做賬
請(qǐng)問(wèn) 托育機(jī)構(gòu)的保教和伙食費(fèi)收入免增值稅嗎 因?yàn)槭怯邢薰?這個(gè)所得稅是不是也按照小微企業(yè)征收
你好老師,長(zhǎng)期應(yīng)付款和長(zhǎng)期借款的區(qū)別是什么?
我們最大小核桃饃的,我們的標(biāo)簽都叫核桃饃,只是在凈含量上加以區(qū)分,這個(gè)開(kāi)票的時(shí)候是要跟著標(biāo)簽產(chǎn)品名稱(chēng)走,還是開(kāi)大核桃饃,小核桃饃也可以
老師,使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債那里計(jì)算遞延費(fèi)用具體是怎么計(jì)算的,分錄又是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)法人的房子出租給公司,法人需要繳納什么稅?
銷(xiāo)售了一小部分,
收入和成本不匹配
你好! 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未銷(xiāo)售部分就可以
未分配利潤(rùn)呢
你好!以前年度損益調(diào)整科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就可以。