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老師,之前暫估了庫存商品,也相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那現(xiàn)在發(fā)票回來了,我要怎么做賬?

2022-05-17 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-17 11:33

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的然后按照發(fā)票來做

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快賬用戶1948 追問 2022-05-17 11:35

那老師,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票 ②收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——某供應(yīng)商

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快賬用戶1948 追問 2022-05-17 11:35

老師,那之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要作出修改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-17 11:43

同學(xué)你好 不用 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后按照收到的發(fā)票來做

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的然后按照發(fā)票來做
2022-05-17
實(shí)際業(yè)務(wù)就是15萬嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這兩個(gè)分錄的金額都是50萬。
2022-05-12
對的,是的,是這么做的。
2022-11-15
你好,但是沒有差異,就把這個(gè)發(fā)票貼到這個(gè)憑證后面就可以了,可以稅前扣除。
2023-07-18
你后,金額一致的可以不用沖回成本
2020-08-06
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