根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)該按季度核算繳納企業(yè)所得稅,如果企業(yè)因核算錯誤需要退還多繳納的企業(yè)所得稅時,做如下分錄, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 同時還需要沖減多計提的分錄, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 貸:所得稅費用.
所得稅匯算清繳,財務(wù)報表利潤表與所得稅報表凈利潤不一致,是因為滯納金導(dǎo)致的,改怎么調(diào)整讓利潤表與所得稅報表一樣
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候填利潤表最后減所得稅費用,是填12月份利潤表上的數(shù)字,還是填匯算清繳后的所得稅費用,比方說12月利潤表上是36.56元,產(chǎn)生退稅6.92元,實際所得稅是29.64元,填哪個數(shù)字?
老師,填寫所得稅匯算時利潤表中有所得稅費用,但是企業(yè)所得稅匯算表沒有導(dǎo)致凈利潤不一致,最后匯算需要退稅,怎么處理
老師,小規(guī)模公司所得稅匯算清激表,因為2023年算所得稅費用時,我算錯了,按凈利潤填的表,導(dǎo)致2023年所得稅少算了83元,得補(bǔ)繳83元,我應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理
您好,老師,24年所得稅匯算,有一個稅收滯納金,導(dǎo)致我們財務(wù)利潤表和匯算利潤表不一致,這個對嗎?財務(wù)報表凈利潤是減去滯納金,匯算是納稅調(diào)增,這個對嗎?申報時提示不一致
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課