你好 資產(chǎn)總額,填寫(xiě)期末余額 凈利潤(rùn),填寫(xiě)各個(gè)年度利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn)金額?
老師一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是跟據(jù)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表填,但是填利潤(rùn)表的數(shù)是填本期金額還是本年累計(jì)呢,還有資產(chǎn)負(fù)債表其末和期初都要填嗎,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的填報(bào)格式和做賬軟件里的格式報(bào)表列式一致嗎
2020年企業(yè)年報(bào)里的企業(yè)財(cái)務(wù)信息填的是2020.12.31日資產(chǎn)負(fù)債表里的期末余額還是年初余額?。?/p>
老師,你好!提供財(cái)務(wù)報(bào)表去招標(biāo)的,里面財(cái)務(wù)狀況要求填寫(xiě)資產(chǎn)情況,固定資產(chǎn)原值,和固定資產(chǎn)凈值,我是填期初數(shù)還是期末數(shù)?
財(cái)務(wù)報(bào)表里面的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是填管家婆里面資產(chǎn)負(fù)債表的12月數(shù)據(jù)嗎?那上年年末余額是填什么呢
老師,2021年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表里的期末金額和年初金額都需要填寫(xiě)嗎,還是只填期末就好
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎