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老師我們商貿(mào)公司要給建筑公司開13的材料票,為控制增值稅,跨區(qū)域預繳了408000的開票額,1728303的開票額增值稅,9的稅率,預繳了2的增值稅,是(408000+1728303)/1.09*0.09-預繳的增值稅29093.56+6868.11=140430稅額,商貿(mào)需要給建筑開140430的進項對嗎?增值稅附加掉的部分要算進去嗎

2023-04-27 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-27 09:56

你好;? 是的; 你把增值稅全部抵扣了。你i附加稅也是不繳納的??

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快賬用戶6560 追問 2023-04-27 09:57

預繳的時候預繳的有附加稅

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齊紅老師 解答 2023-04-27 10:00

你好;? ?預交的時候附加稅預交的; 如果你增值稅抵扣了。 你附加稅不繳納;? 之前預交的附加稅 以后抵減??

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快賬用戶6560 追問 2023-04-27 10:01

好的,那我開140430的稅給建筑是對的

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齊紅老師 解答 2023-04-27 10:03

你好; 是 ; 按照實際開即可??

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快賬用戶6560 追問 2023-04-27 10:03

嗯嗯,好的

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齊紅老師 解答 2023-04-27 10:07

好的;希望能幫到你??

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你好;? 是的; 你把增值稅全部抵扣了。你i附加稅也是不繳納的??
2023-04-27
您好,對的,在增值稅附表三填報
2022-06-17
You對的是的,是這么做的。
2022-07-26
是否應預繳:一般情況下,跨地級行政區(qū)提供建筑服務收到預收款需預繳增值稅,廣州和江門若不屬于同一地級行政區(qū),貴公司應就 1400 萬預收賬款預繳增值稅;若屬于同一地級行政區(qū)或符合小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬元等優(yōu)惠條件則可不預繳。 如何預繳:適用一般計稅方法且無分包時,應預繳稅款 = 14000000÷(1 %2B 9%)×2%≈256880.73 元。有分包時,應預繳稅款 =(預收款 - 支付的分包款)÷(1 %2B 9%)×2%。操作流程為登錄廣州電子稅務局,以特定主體身份登錄后,進入 “我要辦稅”-“稅費申報及繳納”-“增值稅及附加稅預繳申報”,填寫申報信息并提交申報、繳款
2025-05-16
你好,預交的增值稅及附加稅在申報的時候申報表的附件有地方填報,用來遞減應交增值稅,做賬的時候這部分預交增值稅在應交增值稅下設置明細科目作為遞減項,具體參考財稅(2016)22號文
2021-01-05
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