You對(duì)的是的,是這么做的。
老師請(qǐng)問下 建筑企業(yè)跨區(qū)域涉稅可以差額繳稅,那本地項(xiàng)目不開外管證能差額繳稅嗎,比如我是建筑勞務(wù)公司,我把甲方100萬(wàn)清包工項(xiàng)目包給了包工頭,包工頭給我開了100萬(wàn)經(jīng)營(yíng)所得普票,我收到票能全額給甲方全額開票差額繳稅嗎, 除了印花稅和企業(yè)所得稅 不能差額,其他的 我就一分錢稅就不用交了吧
我是建筑業(yè)一般納稅人,選擇差額計(jì)稅,收到甲方的工程款280對(duì)方要求開專票,我承包出去250萬(wàn),我按差額30萬(wàn)繳納增值稅,我可以給對(duì)方開280萬(wàn)的專票嗎
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬(wàn),收到的分包發(fā)票是60萬(wàn),那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬(wàn),還是100-60呢
老師,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是有個(gè)差額征稅是嗎?就是我公司開給甲方的金額,減去分包商開給我司的金額,然后用差額計(jì)算稅額繳稅對(duì)嗎?
老師,我司是建筑業(yè),開票后,在預(yù)繳增值稅前,可以用成本票沖減收入金額嗎?比如我開了100萬(wàn)的票,收到60萬(wàn)的分包成本票,那我可以按差額40萬(wàn)去預(yù)繳嗎?
我們這邊有個(gè)客戶,之前是個(gè)人和我們合作的,個(gè)人轉(zhuǎn)款到我們企業(yè)微信的,他突然要我們給他開票,開票信息是個(gè)體工商戶,對(duì)公沒給我們轉(zhuǎn)款過,38萬(wàn),怎么操作比較好
黃色預(yù)警,藍(lán)色,紅色預(yù)警,這什么意思
請(qǐng)問,小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收?謝謝
經(jīng)營(yíng)范圍有通訊設(shè)備銷售,通訊設(shè)備修理,信息系統(tǒng)集成服務(wù),辦公設(shè)備維修,收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫(kù)存商品
老師您好,我們是商貿(mào)公司,有個(gè)自建的冷庫(kù),現(xiàn)在需要維修,維修開的發(fā)票我們能用嗎,需要開什么內(nèi)容才能用
老師 對(duì)方用茶葉抵欠款 無票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司給別人租了餐廳,每個(gè)月分營(yíng)業(yè)額8%,這個(gè)分成也需要分?jǐn)偮铮?/p>
老師,這張勞務(wù)發(fā)票合規(guī)不?
老師,您好,請(qǐng)問為什么是這樣計(jì)算?我自己查不到相關(guān)政策,不是很理解。為什么是10%-1去稅,然后再按照10%來計(jì)稅呢
老師租的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)記什么科目
你好 對(duì)的是的,是這么做的。
分包商是我司跟分包商簽合同,不用分包商跟甲方簽合同對(duì)嗎?
是的,是這個(gè)意思的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。