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Q

老師 對方用茶葉抵欠款 無票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人

2025-09-26 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-26 16:54

我們提供服務(wù)或商品,應(yīng)確認(rèn)收入,收到 茶葉,應(yīng)確認(rèn)庫存商品或費(fèi)用

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快賬用戶6053 追問 2025-09-26 16:58

會計分錄應(yīng)該怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2025-09-26 16:59

茶葉是做庫存商品還是?

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快賬用戶6053 追問 2025-09-26 16:59

做庫存商品是怎么樣的?做費(fèi)用的話又是怎么樣的呢老師?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:03

需要對方開茶葉發(fā)票過來 借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶6053 追問 2025-09-26 17:13

對方不愿意開發(fā)票,我們這邊也沒有開過發(fā)票給他們 他們說需要我們這邊開個收據(jù)給他們就可以

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:14

需要雙方互開發(fā)票的。都是銷售行為

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快賬用戶6053 追問 2025-09-26 17:15

那如果他們不開發(fā)票,我們這邊也不開我這筆帳是不是就不做呢

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:15

是的,你的理解是對的。

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快賬用戶6053 追問 2025-09-26 17:16

合同價款是106487萬 其中15000是茶葉抵 那我們這個帳需要怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-09-26 17:22

都不開票,都不入賬

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你好 是個人銷售給你們嗎
2021-03-13
同學(xué)您好,您是買回來在銷售的是嗎
2020-09-28
你好? 這是用到哪的?
2022-03-10
你好,借銀行存款貸工程施工或者主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-07-19
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2025-04-25
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