需按 32691.21 元(免抵稅額)為計(jì)稅依據(jù)交附加稅,假設(shè)城建稅 7%、教育費(fèi)附加 3%、地方教育附加 2%,合計(jì) 12%:應(yīng)交附加稅 = 32691.21×12%≈3922.95 元
老師你好,我有個(gè)疑惑想請教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷,進(jìn)項(xiàng)有勾選認(rèn)證抵扣,銷項(xiàng)銷項(xiàng)沒有交附加稅沒有交。申請退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請退出口增值稅,附加稅出口不退進(jìn)口不征。進(jìn)項(xiàng)不得抵扣
老師您好,我們是生產(chǎn)型純出口退稅企業(yè),2021年因進(jìn)項(xiàng)票沒有收齊,所以延緩的出口退稅時(shí)間,沒有產(chǎn)生免抵稅額,也就是說,有多少進(jìn)項(xiàng),申請多少退稅,在今年4月份的時(shí)候才把21年的出口單據(jù)全部退完,并在4月產(chǎn)生了免抵稅額,現(xiàn)在出口退稅科要求寫情況說明,什么原因造成的2021年沒有產(chǎn)生免抵稅額?怎么說明原因才合理呢?
我們1-3月有出口退稅合計(jì)233萬;本季度因3月核銷時(shí)需調(diào)減免抵退稅額588萬,為什么就沒有出口退稅金額?然后進(jìn)項(xiàng)稅額就增加了?
為什麼核銷時(shí)調(diào)減免抵退稅額就沒有出口退稅金額?然后就會(huì)增加進(jìn)項(xiàng)稅額?
生產(chǎn)出口企業(yè)出口貨款350萬元,退稅率13%,無進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,無留抵稅額,要交多少增值稅及附加稅
老師,我想問下,打字復(fù)印服務(wù)屬于現(xiàn)在服務(wù)里面的什么服務(wù)?
老師,沒有認(rèn)定高企,公司的費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,加計(jì)扣除嗎
記賬憑證上的附件張數(shù)怎么填,如果后面合同很多頁也要一頁頁的數(shù)嗎
新接手的一家兼職企業(yè) 開票2500w 暫估了710萬 流水200多萬 老板娘想讓我化名辦稅人 然后對公發(fā)工資 申報(bào)個(gè)稅 如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
新接手一個(gè)兼職 開票2500w 暫估了710w 流水才200多萬 老板娘老想掛我的名字做辦稅員 給我申報(bào)個(gè)稅 如何規(guī)避自己風(fēng)險(xiǎn)
老師,個(gè)體工商戶需要報(bào)什么稅?個(gè)體工商戶開多少發(fā)票不用交稅?開票有收入了要怎么交稅
下個(gè)月電商平臺(tái)推送數(shù)據(jù),怎么個(gè)推送法呢?比方說abc平臺(tái),線下都有賣東西。那a推a的,咋對不上呢?
老師,你好!關(guān)于洗煤廠工業(yè)企業(yè),如購進(jìn)原煤1000噸到生產(chǎn)加工洗選成精煤過程及銷售整個(gè)過程中,涉及的會(huì)計(jì)分錄有哪些?
公司之前個(gè)稅都按全責(zé)發(fā)生制申報(bào),比如8月工資9.15發(fā)9月申報(bào)8月征期,申報(bào)報(bào)了8月工資,什么時(shí)候調(diào)整按收付實(shí)現(xiàn)制報(bào)合適
老師,給國外企業(yè)提供的境內(nèi)服務(wù),需要開具普通發(fā)票嗎?還是直接按未開票收入申報(bào)就可以?
好像不是交那個(gè)數(shù),城建稅交了883吧
你們是不是有什么優(yōu)惠
是的吧,有減50,記不清了
小微企業(yè)有優(yōu)惠的,城建稅減半50%,另外兩個(gè)全免
教育非附加和地方教育附加都有,明天截圖在給你說
好的,明天我上午有事,不一定在線,下午上線再看哦
好的好的好的好的
嗯,你明天有空上傳就行