同學(xué)您好,您是買回來(lái)在銷售的是嗎
老師,我接手了一家小規(guī)模納稅人,他們是賣茶葉和酒的,我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該用什么方法
老師,我接手了一家小規(guī)模納稅人,他們是賣茶葉和酒的,購(gòu)進(jìn)然后銷售的,遇到節(jié)假日還要給對(duì)方開票,我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該用什么方法是不是把茶葉放一起月末加權(quán)平均把酒放一起月末加權(quán)平均,老師可不可以說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)
老師,我們是增值稅一般納稅人(銷售方),我們的客戶是小規(guī)模納稅人(購(gòu)買方),那我們給他開專票,他不可以抵扣但是可以做賬做成本費(fèi)用,但是為什么我聽(tīng)身邊的人說(shuō)是小規(guī)模納稅人就一定得開普票,開普票不也是只能做成本費(fèi)用嗎,不是一樣的嗎
老師,我們我們開了兩張專票給一家小規(guī)模納稅人客戶,到但是前段時(shí)間稅務(wù)局說(shuō)我們?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)納稅人我們開給他們的發(fā)票不能入成本,就把購(gòu)買方兩張專票沒(méi)收了,當(dāng)時(shí)我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要退貨,可他們沒(méi)有票了,我們要怎么處理呢?
老師您好,我們公司開始是小規(guī)模,后來(lái)轉(zhuǎn)了一般納稅人,在一般納稅人期間勾選了小規(guī)模時(shí)期開具的專票,這個(gè)稅務(wù)局讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。還有什么好方法呀?如果我轉(zhuǎn)出成本呢,可以嗎?
公司之前個(gè)稅都按全責(zé)發(fā)生制申報(bào),比如8月工資9.15發(fā)9月申報(bào)8月征期,申報(bào)報(bào)了8月工資,什么時(shí)候調(diào)整按收付實(shí)現(xiàn)制報(bào)合適
老師,給國(guó)外企業(yè)提供的境內(nèi)服務(wù),需要開具普通發(fā)票嗎?還是直接按未開票收入申報(bào)就可以?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,汽車公司的銷售合同上車的總價(jià)款跟開發(fā)票的金額要一致嗎,可以合同上寫15萬(wàn),開票是14萬(wàn)嗎?
老師,提取法定盈余公積需要繳納印花稅嗎
現(xiàn)金流量表中支出項(xiàng)有代員工支付的個(gè)人所得稅嗎?社保個(gè)人部分在現(xiàn)金流量表中也有嗎
老師,稅務(wù)局預(yù)警提示22年個(gè)稅申報(bào)是791萬(wàn),然而我個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)顯示我22年申報(bào)工資為920萬(wàn),我22申報(bào)表匯算清繳應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)生金額為1035.68萬(wàn)元元,然后我去大廳查看我個(gè)稅申報(bào)表也是920萬(wàn)元,我讓大廳人打印給我蓋章,發(fā)現(xiàn)2月份被更正過(guò),需要重新計(jì)算個(gè)稅?,F(xiàn)在我不知道怎么辦了
以前申報(bào)的增值稅和所得稅在哪里找
咨詢一下,公司名義買了LV 包送人,這個(gè)有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點(diǎn)
接了一家兼職公司 開票2500w 暫估710w 流水200多萬(wàn) 如何規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
員工損壞了公司的庫(kù)存商品需要進(jìn)銷稅和轉(zhuǎn)出嗎?
對(duì),購(gòu)進(jìn)然后銷售的,遇到節(jié)假日還要給對(duì)方開票
那您這種的一般是用月末加權(quán)平均的方法的
是不是把茶葉放一起月末加權(quán)平均把酒放一起月末加權(quán)平均,老師可不可以說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)
是的,每個(gè)產(chǎn)品的加權(quán)平均