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老師,我司是建筑業(yè),開票后,在預(yù)繳增值稅前,可以用成本票沖減收入金額嗎?比如我開了100萬的票,收到60萬的分包成本票,那我可以按差額40萬去預(yù)繳嗎?

2022-12-28 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-28 17:00

是的,可以按差額預(yù)交的

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是的,可以按差額預(yù)交的
2022-12-28
你好,可以的,簡易計稅的可以開票是按照100
2025-04-10
你們做成本的依據(jù)就是收到的發(fā)票不含稅金額
2022-04-07
你們本地是按照什么來的不含稅的銷售額嗎?如果是的話,需要按照240萬。
2023-03-07
同學(xué)你好 差額那說的話那就是100-60
2022-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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