同學(xué)你好 上年是進(jìn)項大于銷項嗎
年底結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請問期末在貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎
年底結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請問期末在貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎
老師,買稅控盤的錢,申報增值稅的時候,填在表四了,但是因?yàn)闆]有銷項,填在本期應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額為0,這個余額,不會顯示在最終的申報表上嗎?申報表中期末留抵稅額沒自動合計這個數(shù)啊
增值稅賬上的留抵稅額比報表上的留抵稅額大很多 都是以前遺留的問題 找不出哪年記錯了 想調(diào)到和報表中增值稅的留抵一樣 多余的帳上留抵應(yīng)該調(diào)到哪去啊 麻煩大家給個意見
老師,我1月發(fā)生的銷項稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額還有余額,怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
公司收購農(nóng)產(chǎn)品可以直接開具免稅發(fā)票嗎?
在編制合并報表時甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價值和賬面價值沒有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤當(dāng)年時間的凈利潤。每一次看到內(nèi)部交易時都忍不住要調(diào)整凈利潤。
倉庫定制的紙箱計入什么費(fèi)用
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市前期裝修等工人們吃飯的飯費(fèi)會計分錄怎么做
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購一只小豬,這個發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開具嗎?還是必須找稅務(wù)局開?稅率是幾個點(diǎn)
老師,我們公司二季度累計利潤預(yù)估超300萬了,一季度200,二季度150,請問二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤都按25個點(diǎn)交?
車學(xué)堂之前注冊那個手機(jī)號注銷了怎么辦?
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)法人個人,有什么說法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬?(350+20=370)
是的 這種應(yīng)該如何調(diào)賬呢
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅