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老師,我1月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額和上期期末留抵稅額抵減以后,增值稅申報(bào)表里還有期末留抵稅額,但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的,那我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額還有余額,怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?

2023-02-14 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-14 17:35

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2023-02-14 17:36

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)過來,再轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底。

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快賬用戶8178 追問 2023-02-14 17:41

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-14 17:42

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-02-14
同學(xué)您好,請稍等稍等
2022-11-26
是,這個(gè)月的留抵是5000
2023-09-28
如果你要是認(rèn)證了就要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果要是沒認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證線進(jìn)項(xiàng)稅額不結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-01-17
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-07
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