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老師好,應(yīng)交增值稅-銷項稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報表期末留抵對不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理

2022-11-26 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-26 17:42

同學(xué)您好,請稍等稍等

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齊紅老師 解答 2022-11-26 17:43

同學(xué)您好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是要交稅的呢,可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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快賬用戶5809 追問 2022-11-26 17:44

可是我進(jìn)項大為什么交稅

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快賬用戶5809 追問 2022-11-26 17:47

報表也沒顯示要交稅啊

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齊紅老師 解答 2022-11-26 17:49

那你檢查一下,你資產(chǎn)負(fù)債表的公式是不是哪里有問題,是不是沒含進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目

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齊紅老師 解答 2022-11-26 17:52

應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目取數(shù)有問題,你再仔細(xì)檢查一下

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快賬用戶5809 追問 2022-11-26 17:54

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方不是和當(dāng)月進(jìn)項銷項一塊算了么,銷項大交稅,進(jìn)項大留底,對嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-26 17:59

是的,同學(xué),你說的沒錯

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快賬用戶5809 追問 2022-11-26 18:00

那您為什么說交稅,嚇?biāo)牢伊?

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齊紅老師 解答 2022-11-26 18:01

同學(xué),你再檢查一下你資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)和公式,看有沒有問題呢

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同學(xué)您好,請稍等稍等
2022-11-26
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的稅銷項500, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項500,做這個
2024-03-15
可以的,可以這么做的
2024-07-31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023-02-14
你好,這個就不需要用負(fù)數(shù)表示。
2021-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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