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年底結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請問期末在貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎

2021-01-06 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-06 11:20

你好 未交增值稅有借方余額的嗎

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快賬用戶8166 追問 2021-01-06 11:21

沒有未交增值稅 期末只有轉(zhuǎn)出未交增值稅余額貸方

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快賬用戶8166 追問 2021-01-06 11:22

減免稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 如何結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:28

那不對 貸方余額是需要繳納的

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:28

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅額

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你好 未交增值稅有借方余額的嗎
2021-01-06
你好,按銷項-進項-上期留抵稅額,余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,
2021-01-06
?你好,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有貸方余額的,借方有余額表示要交增值稅,要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費用-未交增值稅貸方。 平時有預(yù)交增值稅,應(yīng)放在應(yīng)交稅費用-未交增值稅借方。
2021-01-06
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-09-07
您好 期初余額在借方 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
2022-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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