您好,可以的,反結(jié)轉(zhuǎn)后改24年賬套,我們的年報(bào)和匯繳申報(bào)也要更正的哦
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就差退款到公司賬戶(hù)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶(hù)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專(zhuān)票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專(zhuān)票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來(lái)公司給建的賬,之前沒(méi)有沒(méi)有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開(kāi)的)我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢(qián),我問(wèn)過(guò)咱老師,老師說(shuō)讓我把這次賬沖了,然后借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話(huà)20年的利潤(rùn)數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,剛從代賬公司拿回來(lái)賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個(gè)情況 公司給對(duì)方付了4-6月的水電費(fèi)64400,然后因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)了這筆錢(qián)就退回來(lái)了,然后修改賬號(hào)后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了。這個(gè)對(duì)方現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)票給我們
我們是開(kāi)具5%發(fā)票的小規(guī)模納稅人(物業(yè)公司),然后增值稅申報(bào)表這塊,發(fā)現(xiàn)有個(gè)問(wèn)題,就是每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候減免稅金那欄都是會(huì)提醒按5%稅金手動(dòng)修改才可以報(bào)(自動(dòng)顯示3%,報(bào)的時(shí)候提醒按5%的那個(gè)稅金數(shù)),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果有不開(kāi)票收入,或者代開(kāi)預(yù)繳稅金,就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表免稅金額自動(dòng)按3%的顯示,也能不修改報(bào)成功,這種情況有影響嗎。好長(zhǎng)時(shí)間這樣了,平時(shí)也沒(méi)有注意,系統(tǒng)能報(bào),沒(méi)提醒就沒(méi)管了。
老師,我們現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對(duì)賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類(lèi),多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類(lèi)
老師您好比如固定資產(chǎn)10萬(wàn),折舊2萬(wàn),計(jì)提殘值5千,那現(xiàn)在要賣(mài)出發(fā)票按多少金額開(kāi)
老師,算一下第二年增長(zhǎng)百分比是不是用增長(zhǎng)數(shù)/基數(shù),比方說(shuō)算2027年增長(zhǎng)百分比,用(2027-2026)/2026總數(shù)
其他應(yīng)收款收不回來(lái),確認(rèn)壞賬,匯算時(shí)調(diào)增,還用調(diào)資產(chǎn)損失表嗎?填了會(huì)不會(huì)更引起稅務(wù)關(guān)注
老師,使用權(quán)資產(chǎn)里面,初始直接費(fèi)用是銷(xiāo)售傭金計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),像像裝卸費(fèi)計(jì)入嗎?
老師,我們公司有從養(yǎng)殖場(chǎng)購(gòu)進(jìn)雞蛋,對(duì)方有給我們開(kāi)免稅進(jìn)項(xiàng)票,但我們公司一直都沒(méi)給下家開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,這個(gè)怎么處理
老師,企業(yè)和牧場(chǎng)方簽訂一份牛糞干化墊料的銷(xiāo)售合同,合同規(guī)定,牛糞由牧場(chǎng)提供,機(jī)器設(shè)備我們提供5年后設(shè)備歸牧場(chǎng)所有。人員在牧場(chǎng)通過(guò)設(shè)備牛糞加工成干化墊料,我企業(yè)給牧場(chǎng)開(kāi)發(fā)票大類(lèi)是飼料*干化墊料。13的專(zhuān)票,老師,我想知道這個(gè)怎么做賬,設(shè)備一套40多萬(wàn),該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
發(fā)放股票股利為什么股東持股比例不變
老師你好,我們公司以前做了實(shí)繳2萬(wàn),現(xiàn)在變更了股權(quán),是以0元轉(zhuǎn)讓的,我是不是可以是虧損了,我現(xiàn)在被投資企業(yè)未分配利潤(rùn)確實(shí)是負(fù)
這個(gè)不涉及到收入 成本修改申請(qǐng)表應(yīng)該問(wèn)題不大吧 稅務(wù)局會(huì)關(guān)注嗎?
24年修改完 25年的申請(qǐng)表是不是也得修改?
哦哦,不涉及到損益,但是負(fù)債 表也變了嘛,貨幣資金和其他應(yīng)付款變化了,還是要更正財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)不太會(huì)關(guān)注到
稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有原來(lái)的未更正之前的數(shù)據(jù)嗎?
您好,有的,我們的更正在稅務(wù)都會(huì)留下記錄的
25年有幾筆收入用的是現(xiàn)金,現(xiàn)在想調(diào)整成應(yīng)收 然后以后進(jìn)對(duì)公賬戶(hù) ,改申請(qǐng)表可行不 ?
您好,這個(gè)當(dāng)然不可以,24年的利潤(rùn)都變小了,稅務(wù)是有比對(duì)數(shù)據(jù)的,我們這些收入是沒(méi)有開(kāi)票么,增值稅申報(bào)了沒(méi)