設(shè)備單價(jià)金額大的 借在建工程貸銀行存款,應(yīng)付賬款 完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 房屋裝修費(fèi)金額大的借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸,銀行存款等
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
二、某市甲酒廠生產(chǎn)“沉香”牌白酒,當(dāng)年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.用銷售價(jià)格為45.2萬元的自產(chǎn)白酒抵償前欠乙廠113萬元購(gòu)料款。 2.將儲(chǔ)酒容器借給市區(qū)一家礦泉水廠 , 收取押金56.5萬元; 3.計(jì)劃本年會(huì)計(jì)決算后(下年1月15日截止)投資100萬對(duì)廠房、設(shè)備進(jìn)行簡(jiǎn)易維修4.公司擬出資500萬元,在全市注冊(cè)設(shè)立5家獨(dú)立核算的銷售子公司連鎖店,包銷公司白酒8000噸。公司供應(yīng)白酒價(jià)格為3390元/噸。經(jīng)銷店按公司原出廠價(jià)5650元/噸外銷。 已知:增值稅率13% ,白酒從價(jià)消費(fèi)稅率20% ;忽略流轉(zhuǎn)稅附加稅費(fèi)不計(jì)。 要求:結(jié)合題設(shè)條件,測(cè)算分析如下問題 1.納稅籌劃建議相關(guān)部門向財(cái)務(wù)傳遞以45.2萬元正常賒銷業(yè)務(wù)信息及公司與“客戶乙廠的三方協(xié)議,供會(huì)計(jì)核算和存檔。此時(shí),會(huì)計(jì)應(yīng)怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,可為公司稅多少增值稅、消費(fèi)稅和企業(yè)所得稅? ( 30分) 2.收儲(chǔ)酒容器押金應(yīng)納稅額多少,怎樣做效果最佳。(10分) 3.通過會(huì)計(jì)分錄,說明公司年終簡(jiǎn)易維修項(xiàng)目怎樣安排時(shí)間更合理。( 10分)4.說明對(duì)甲酒廠增值稅、消費(fèi)稅都有哪些益處。( 10 )
首選我這個(gè)是一般人的商貿(mào)公司,他們家是目前現(xiàn)在就涉及的比較多,平常13個(gè)點(diǎn)的專票也會(huì)開?,F(xiàn)在目前增加了生蠔的銷售和肉類的銷售,但是生蠔的供貨商是一個(gè)養(yǎng)殖戶,他沒有辦法給我這個(gè)一般人提供發(fā)票,但是他開出去要開9%的發(fā)票,首選這個(gè)怎么抵稅,其實(shí),現(xiàn)在是開出去的肉類的發(fā)票有免稅的還有9%的,開進(jìn)來的肉類的也是一樣,有免稅的有9%,我之前對(duì)政策不是很了解,給這個(gè)一般人做了增值稅的進(jìn)行稅額抵扣備案,導(dǎo)致他現(xiàn)在開進(jìn)來的農(nóng)產(chǎn)品9%的專票也沒有辦法進(jìn)行抵扣了,這個(gè)我要去稅務(wù)取消,但是現(xiàn)在遇到的問題是,像生蠔沒有辦法給開發(fā)票的我怎么進(jìn)項(xiàng)抵扣,還有就是開進(jìn)來的免稅的和3%的怎么抵扣,這種的還需要在備案嗎,還是在電子稅務(wù)局系統(tǒng)直接認(rèn)證就行,還有就是賬務(wù)處理的分錄,
老師,公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸和倉(cāng)庫(kù)租賃,往外出租倉(cāng)庫(kù),一次性收到一年的房租120000萬,收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候?是每月確認(rèn)1萬嗎?
之前股東借給公司的借款,現(xiàn)在公戶有錢了能還給他個(gè)人嗎?公司轉(zhuǎn)錢給股東個(gè)人有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,個(gè)人給單位開1000塊錢的裝卸費(fèi)的專用發(fā)票,那么這個(gè)個(gè)人都需要交的稅是多少?該怎么計(jì)算?
應(yīng)稅服務(wù):?jiǎn)为?dú)為一個(gè)客戶服務(wù)設(shè)計(jì)的軟件費(fèi)用計(jì)入:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-軟件費(fèi)用? 還是設(shè)計(jì)費(fèi) ? 已收到軟件設(shè)計(jì)款, 研發(fā)費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎? 加計(jì)扣除是按月、按季 還是按年?
老師您好,員工自己有交農(nóng)保那公司還需要給他交社保么
從客戶取得與轉(zhuǎn)移商品和服務(wù)對(duì)價(jià)的權(quán)利 能不能給標(biāo)個(gè)括號(hào) 這些名詞啥意思啊
老師您好,實(shí)體生產(chǎn)企業(yè)100控股新成立的外貿(mào)貿(mào)易出口企業(yè),會(huì)不會(huì)被認(rèn)為是直接關(guān)聯(lián)關(guān)系,生產(chǎn)企業(yè)不能退稅,這種關(guān)系造成商貿(mào)也不可以退稅了
老師 1.1號(hào)開始上班的,在8月申報(bào)個(gè)稅,那么減除的生計(jì)費(fèi)是3萬還是3萬5
老師就是咱們給單位開那個(gè)裝卸費(fèi)的發(fā)票,自己在電子稅務(wù)局上申請(qǐng)那個(gè)申請(qǐng)之后開了之后交增值稅,城建稅,附加費(fèi),那個(gè)個(gè)人所得稅,我們自己不能交嗎?必須得單位給申報(bào)嗎?
請(qǐng)問減肥基數(shù)是4559,請(qǐng)問社保怎么計(jì)算?公司買的工傷失業(yè),醫(yī)療,養(yǎng)老
預(yù)付賬款,可以嗎
沒法區(qū)分各賬目進(jìn)度
你好,可以的可以的
也就是預(yù)付賬款,不一定是對(duì)供應(yīng)商,其他往來單位,也可以用?
對(duì)的是的可以使用的。