你好,企業(yè)應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款 支付5000 按照5000來申報個稅
老師,我們公司有一位員工的工資社保是放在其他公司申報支付的(對方公司無可申報員工,因此跟老板商量了將我們的員工放在他那申報),但是這筆錢我們后續(xù)要按季度結(jié)算給那個公司,沒有發(fā)票之類的票據(jù),請問這筆錢要以什么方式還給對方公司才合規(guī),可以直接公司公賬轉(zhuǎn)賬嗎?
老師你好!請問對方欠我們家款,還有部分款但是對方通過支付給我們工資支付給我們公司了!而且也不是根據(jù)工資表支付的每人支付了5000-10000的這個賬務(wù)怎么處理,個稅我們應(yīng)該按多少申報,比如2月工資6500對方付了5000,那我申報個稅是申報6500還是申報1500
老師,公司在月末完成了一項工程,對方還沒有要求讓開票,但是工程已經(jīng)完工,并且在完工的下個月支付了我們一筆工程款,整個項目的工程款對方分12個月支付給我們,發(fā)票也不知道多會讓開。我該怎么申報稅款及入賬呢?申報表應(yīng)怎樣填寫呢?
老師 我們勞務(wù)工資全部按照正常工資申報個稅了 因為勞務(wù)工資超過800就要交 還沒有扣除門檻 太高了 7月份我的賬上計提的工資小宇支付的工資 有一部分勞務(wù)工資是預(yù)付的 工程還沒有結(jié)束 大部分情況只有勞務(wù)工資才會出現(xiàn)預(yù)付情況 但我們申報個稅都是按照正常工資申報嘞 到時候萬一著稅務(wù)局差 這怎么應(yīng)對 問說我們?yōu)槭裁刺崆爸Ц赌敲炊喙べY安 是不是勞務(wù)工資 如果我們回答是就要修改個稅 這應(yīng)該怎么應(yīng)對@郭老師@郭老師
老師 我們勞務(wù)工資全部按照正常工資申報個稅了 因為勞務(wù)工資超過800就要交 還沒有扣除門檻 太高了 7月份我的賬上計提的工資小宇支付的工資 有一部分勞務(wù)工資是預(yù)付的 工程還沒有結(jié)束 大部分情況只有勞務(wù)工資才會出現(xiàn)預(yù)付情況 但我們申報個稅都是按照正常工資申報嘞 到時候萬一著稅務(wù)局差 這怎么應(yīng)對 問說我們?yōu)槭裁刺崆爸Ц赌敲炊喙べY安 是不是勞務(wù)工資 如果我們回答是就要修改個稅 這應(yīng)該怎么應(yīng)對 10分鐘了 有老師接都沒有老師回答 什么情況 全平臺老師都不會嗎
工商年報財務(wù)數(shù)據(jù)選擇不公示,為啥企查查還會顯示財務(wù)數(shù)據(jù)呢
這個資料如何做調(diào)整分錄?
會計分錄的要求是什么
請問企業(yè)所得年報資產(chǎn)總額和財務(wù)報表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報酬申報個稅,未繳納社保,也沒有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開通電子稅務(wù),在25年的1月份申報了一季度的財報,而且只做了資產(chǎn)負債表,是零提交,沒有申報利潤表,現(xiàn)在在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年營業(yè)執(zhí)照的年報申報,如何填列資產(chǎn)負債表和利潤表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個人,沒有做賬
請問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤已達297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對本期業(yè)利潤的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計算承諾費要減600*50%,
(1)這個第17小題是不是答案錯了,員工行權(quán)時不確認股本嗎? (2)這個15小題“無償贈與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
個體工商戶,定期定額,每個月3W額度,沒有開超過,請問怎么交稅啊? 對公賬戶里的錢可以直接轉(zhuǎn)法人私人賬戶嗎?怎么備注呢?需要交個稅嗎?
老師實際2月工資是6500,只是還有1500零頭沒發(fā),這個按5000申報嗎?
是的是的,是人多的,發(fā)工資的次月申報個稅,發(fā)放多少報多少。
老師那個剩的1500月,如果工資二月只有6500,對方發(fā)了10000,按道理是2-3月的工資,這個怎么申報,回頭公司發(fā),而且也做到工資表里去了,這個怎么圣報
哦哦老師你的意思是本月發(fā)多少申報多少,另外多的部分次月再申報對嗎?
多支付的3500 以后需要還錢的嗎
不需要的
那就應(yīng)該按照1萬來申報
老師部分人工資是對方支付勞務(wù)費的,但是我們工資表上要不要做出來
你好,你工資表做出來做出來了,但是匯算清繳不允許抵扣所得稅。
不給他申報個稅,怎么能讓你抵扣?
老師那部分工資從那邊發(fā)了,我們還要不要再工資表上做出來,不明白如果不做出來申報個稅跟工資表又不一致
你好,出一個委托發(fā)放工資的證明,你們單位申報個稅,你賬上需要做賬務(wù)處理,上面給你寫了。
哦,我的意思我的工資表上要不要做出來,比如我2月份工資6500,對方發(fā)了我卡上5000,我們工資表上顯是我工資是6500還是剩下部分1500
工資表你計提你能不做嗎?這是你計提的依據(jù) 你工資表每個月是多少, 寫多少 不管他發(fā)下去的是多少。