匯算清繳時(shí),不需要把補(bǔ)提的調(diào)增
2021年所得稅費(fèi)用多了一個2020年匯算清繳的和補(bǔ)計(jì)提去年的企業(yè)所得稅,怎么調(diào)。我當(dāng)時(shí)入的時(shí)候沒有用未分配利潤調(diào),直接用的所得稅費(fèi)用
老師,21年管理費(fèi)用計(jì)提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費(fèi)用,請問22年還需要做會計(jì)分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增?
請問老師,圖片長期待攤費(fèi)用,2021年 11月 12月忘記計(jì)提了,2022年補(bǔ)提的,請問可以像圖片那樣放到22年費(fèi)用中嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,22年賬務(wù)中補(bǔ)提了之前漏提折舊,直接計(jì)入當(dāng)年管理費(fèi)用中,匯算清繳時(shí)需要把補(bǔ)提的調(diào)增嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳2022年未發(fā)生職工薪酬計(jì)提數(shù)字,21年所得稅匯算清繳當(dāng)時(shí)調(diào)增了23300的未發(fā)放工資(21年所得稅匯算前未發(fā)放完全),那我今年申報(bào)22年匯算清繳還需要調(diào)增嗎(賬面還有23300的未發(fā)放工資)
老師,一般納稅人開的13個點(diǎn)的普票,照樣按照13個點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
那我就是按照計(jì)提的金額直接填報(bào)是嗎?這個不影響所得稅嗎?
我本年實(shí)際折舊金額是90萬,但是加上之前補(bǔ)提的就是110萬,那我是按照110萬填寫還是90萬填寫呢
是 按照計(jì)提的金額直接填報(bào)
是按照110萬填寫,即可
好的,謝謝老師
老師 ,累計(jì)折舊,攤銷金額包括今年的嗎
累計(jì)折舊,攤銷金額包括今年的