您好?,F(xiàn)在是要補(bǔ)寄所得稅,是這樣嗎?
我想問一下2021年5月匯算清繳時(shí)交的2020年的企業(yè)所得稅,是計(jì)入2021年的企業(yè)所得稅費(fèi)用,還是通過以前年度損益調(diào)整算到2020年?
老師 去年的所得稅未計(jì)提,在今年繳納的時(shí)候 直接計(jì)入了 所得稅費(fèi)用,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整了?
所得稅費(fèi)用多了一個(gè)匯算清繳的81.4和補(bǔ)計(jì)提去年的企業(yè)所得稅,怎么調(diào)
2021年所得稅費(fèi)用多了一個(gè)2020年匯算清繳的和補(bǔ)計(jì)提去年的企業(yè)所得稅,怎么調(diào)。我當(dāng)時(shí)入的時(shí)候沒有用未分配利潤(rùn)調(diào),直接用的所得稅費(fèi)用
老師,2021年做2020年的匯算清繳時(shí)要補(bǔ)稅,我當(dāng)時(shí)做了借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)繳稅費(fèi)企業(yè)所得稅;借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行,就沒有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個(gè)借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,但是我沒做,我的未分配利潤(rùn)沒調(diào)整過來,怎么辦呀?這都2022年了,還能調(diào)整嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
已經(jīng)補(bǔ)了,我現(xiàn)在就是所得稅費(fèi)用里多了這兩筆,影響了我的凈利潤(rùn)
我看企業(yè)所得稅繳納了多少的話,看所得稅費(fèi)用就不準(zhǔn)確了,多了去年的兩筆
去年的用以前年度損益調(diào)整,不是今年的所得稅。
對(duì)呀,但是我之前入了以前年度損益,現(xiàn)在怎么調(diào),我們沒得以前年度損益這個(gè)科目
借為。借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整。
沒得以前年度損益這個(gè)科目
相當(dāng)于所得稅費(fèi)費(fèi)用借方多了2000,我可以做借應(yīng)交稅費(fèi),貸所得稅費(fèi)用不。
你好 把所得稅這個(gè)分錄 做上 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益 科目?
看不懂老師說明白點(diǎn)
借未分配利潤(rùn) -所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)分錄? ?這是計(jì)提 所得稅?
不能直接做到應(yīng)付里面去?
不能。補(bǔ)交以前的稅款需要用以前年度損益調(diào)整。
沒得你那個(gè)科目借未分配利潤(rùn) -所得稅
對(duì)。對(duì)用未分配利潤(rùn)科目就可以了。