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老師如圖所示申報(bào)增值稅是按當(dāng)期開票金額,也就是貸方發(fā)生額,銷項(xiàng)42781.62-進(jìn)項(xiàng)34016.92=8764.7因有退貨直接沖了一千多,銷項(xiàng)余額就是41126.02一34016.92=7109.1,這個(gè)該怎么處理?我多交增值稅了?現(xiàn)在銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)要對(duì)沖才發(fā)現(xiàn),銷項(xiàng)用余額還是本期發(fā)生額,如用余額就對(duì)不上本期交的稅8764.7

2023-04-17 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 21:33

您好!多交了稅,可以去大廳做更正申報(bào),多交的稅可以留抵以后來抵減增值稅的

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快賬用戶6936 追問 2023-04-17 21:59

請(qǐng)問一下退貨沖減銷項(xiàng)稅的該如何處理?開票系統(tǒng)要開紅字發(fā)票么

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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:51

您好!退貨開紅字發(fā)票,借方借記銷項(xiàng)稅額

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您好,銷項(xiàng)是本期發(fā)生額,申報(bào)附表1和附表2都是系統(tǒng)讀入的,感覺不會(huì)申報(bào)錯(cuò),您是手動(dòng)改了附表1么
2023-04-17
您好!多交了稅,可以去大廳做更正申報(bào),多交的稅可以留抵以后來抵減增值稅的
2023-04-17
你好,不需要轉(zhuǎn)出 ,你這個(gè)不是不得抵扣,不需要轉(zhuǎn)出,你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,附表2 第2欄填寫4291.21 留底稅額主表會(huì)自動(dòng)生成不需要填寫
2021-04-09
1,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)轉(zhuǎn)出 2,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個(gè)貸方減去借方發(fā)生額就可以了。 3,手動(dòng)處理
2020-12-31
你好? 是的,你的理解很對(duì)
2021-01-28
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