您好!多交了稅,可以去大廳做更正申報(bào),多交的稅可以留抵以后來抵減增值稅的
老師,這個(gè)是全盤賬實(shí)操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個(gè)問題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計(jì)算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個(gè)科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理,那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+(銷項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個(gè)答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊,這樣的話解析和題目中的表格是反的,為什么會(huì)這樣呢? 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動(dòng)做呢?
老師你好! 請(qǐng)問一下免抵退的問題(生產(chǎn)有內(nèi)銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項(xiàng)稅是嗎? 假如銷項(xiàng)稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因?yàn)閮?nèi)銷這部銷項(xiàng)稅額. 如果:當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期“免、抵、退”稅額時(shí),差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內(nèi)銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì),然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對(duì)不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對(duì),直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì),明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師,我是建筑業(yè)一般納稅人,今年才升為一般納稅人的,我在工程結(jié)算的時(shí)候掛了應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng),收到成本票的時(shí)候掛了應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),交完稅的時(shí)候也沒體現(xiàn)出來進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的減少。我這個(gè)要如何處理,是不是我在掛賬的時(shí)候就沒掛對(duì)呢?銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直有余額,并且一直沒減少
老師如圖所示申報(bào)增值稅是按當(dāng)期開票金額,也就是貸方發(fā)生額,銷項(xiàng)42781.62-進(jìn)項(xiàng)34016.92=8764.7因有退貨直接沖了一千多,銷項(xiàng)余額就是41126.02一34016.92=7109.1,這個(gè)該怎么處理?我多交增值稅了?現(xiàn)在銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)要對(duì)沖才發(fā)現(xiàn),銷項(xiàng)用余額還是本期發(fā)生額,如用余額就對(duì)不上本期交的稅8764.7
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問一下退貨沖減銷項(xiàng)稅的該如何處理?開票系統(tǒng)要開紅字發(fā)票么
您好!退貨開紅字發(fā)票,借方借記銷項(xiàng)稅額