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老師,您給看一下代理記賬公司給發(fā)過來的科目余額表,應(yīng)收賬款期末余額為負數(shù),其他應(yīng)收款里七百多萬,王芹是財務(wù)負責(zé)人,主要應(yīng)收她。應(yīng)付賬款里九百多萬,是不是問題很大

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老師,您給看一下代理記賬公司給發(fā)過來的科目余額表,應(yīng)收賬款期末余額為負數(shù),其他應(yīng)收款里七百多萬,王芹是財務(wù)負責(zé)人,主要應(yīng)收她。應(yīng)付賬款里九百多萬,是不是問題很大
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2023-04-17 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-17 14:20

你好;? 應(yīng)收賬款負數(shù)的 說明是預(yù)收賬款的金額的; 不應(yīng)該是那么大金額;? 怎么還700多萬了。 有風(fēng)險的?

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快賬用戶7244 追問 2023-04-17 14:21

老師,應(yīng)付賬款里面有期末余額為貸方負數(shù)的情況,這種怎么會成負數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2023-04-17 14:22

你好; 負數(shù)的話 應(yīng)該是預(yù)付賬款 ;? ? 支付了款出去 ;? ?還沒有收到發(fā)票或者是接受到服務(wù)或者貨物 產(chǎn)生的?

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快賬用戶7244 追問 2023-04-17 14:29

如果調(diào)賬怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2023-04-17 14:29

你好; 你想調(diào)整到其他科目去還是調(diào)整到預(yù)付賬款欄次去? ?

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快賬用戶7244 追問 2023-04-17 14:37

老師,您看一下未分配利潤4萬多合理嗎

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快賬用戶7244 追問 2023-04-17 14:39

這是貿(mào)易公司,主營業(yè)務(wù)收入1千多萬。

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齊紅老師 解答 2023-04-17 14:41

你好1;? 你們 成本費用很大嗎 ;怎么才這點了利潤??

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快賬用戶7244 追問 2023-04-17 14:42

主營業(yè)務(wù)成本,九百多萬

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齊紅老師 解答 2023-04-17 14:43

你好; 那也有100來萬的利潤的; 你費用很大嗎;還是說你 跨年之前很多虧損彌補了嗎??

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快賬用戶7244 追問 2023-04-17 14:43

暫估應(yīng)付里面707萬,是不是光暫估的成本就707萬?

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齊紅老師 解答 2023-04-17 14:44

你好;? ?是的; 你們暫估了成本? ? 要真實的哈; 你這個利潤有點底了??

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快賬用戶7244 追問 2023-04-17 14:44

沒有彌補,管理費用53萬

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齊紅老師 解答 2023-04-17 14:45

你好; 你費用過大了哦 ;正常利潤過低; 你稅負率太低了 怕稅務(wù)局查賬的

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你好;? 應(yīng)收賬款負數(shù)的 說明是預(yù)收賬款的金額的; 不應(yīng)該是那么大金額;? 怎么還700多萬了。 有風(fēng)險的?
2023-04-17
如果在資產(chǎn)負債表內(nèi)表示應(yīng)付賬款的余額,不應(yīng)該將內(nèi)部往來的負數(shù)余額與應(yīng)付賬款的正數(shù)余額相加。因為內(nèi)部往來是一個內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項,而應(yīng)付賬款則是用于核算單位與外部供應(yīng)商之間的往來款項。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付賬款應(yīng)只反映單位與外部供應(yīng)商之間的應(yīng)付未付款項,即60000元。 填寫債務(wù)明細表時,內(nèi)部往來通常應(yīng)以其實際金額填列,無論是正數(shù)還是負數(shù)。這是因為債務(wù)明細表旨在詳細反映單位的債務(wù)情況,包括內(nèi)部債務(wù)和外部債務(wù)。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)在明細表中得到體現(xiàn)。 ?資產(chǎn)負債表往來科目是負數(shù)的直接重分類成正數(shù)
2024-04-23
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2024-04-25
你好,這種情況,很可能是代理記賬不清楚公司情況,賬做錯了
2020-11-17
這個其他應(yīng)收負數(shù)說明是其他應(yīng)付
2024-04-28
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