你好; 你是不是分錄不對 ; 怎么會 做收入是 做借方去了 。 你科目做反了哦??
老師:我這個(gè)月作廢了一張發(fā)票,導(dǎo)致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對不上,余額是對上的。業(yè)務(wù)是這樣的,銀行收入5000元,開發(fā)票時(shí),借:銀行存款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無票收入,借:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無票收入,借:銀行存款300元,貸:主營業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2.97.這樣一來,銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對不上了。
請問老師建筑企業(yè)21年預(yù)繳的個(gè)稅,后來因國家核定個(gè) 稅改自行申報(bào),所以22年1月退回2萬多元個(gè)稅款。這些個(gè)稅當(dāng)時(shí)記賬時(shí)有:借:稅金及附加-個(gè)人所得稅 12000貸:其他應(yīng)收款12000 有的:借:稅金及附加-個(gè)人所得稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1000 貸:其他應(yīng)收款1000 還有的分錄是:借:所得稅費(fèi)用-個(gè)人所得稅5000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅5000 借應(yīng)個(gè)稅費(fèi)-個(gè)人所得稅5000 貸其他應(yīng)收-員工5000 上面的其他應(yīng)收都 平了的,所有數(shù)字為比喻。22年1月收到21年的這2萬多的個(gè)稅,我可不可以直接 借銀行存款:貸以前年度損益
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預(yù)收賬款180000。4月份給對方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預(yù)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入180000。但剛才老會計(jì)說我這樣不對,必須把稅記上,然后把記得稅再計(jì)入到營業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請問老師我該如何記賬?是記:借預(yù)收賬款180000,貸主營業(yè)務(wù)收入174757.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5242.7 然后再:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5242.7,貸:營業(yè)外收入5242.7嗎?
2022年9月發(fā)生的一比收款業(yè)務(wù)是,借:銀行存款5000,貸:應(yīng)收賬款:5000,然后2023年1月開票,借:主營業(yè)務(wù)收入5000,貸:應(yīng)收5000。然后1-3月未發(fā)生任何交易。企業(yè)所得稅應(yīng)該是0。但這樣卻有一個(gè)5000的主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致。需要交幾百元企業(yè)所得稅。這個(gè)應(yīng)該怎么操作。才能不交企業(yè)所得稅。
老師您好,我想咨詢一下,兼職收入要交什么稅?按什么比例交?
稅局網(wǎng)里發(fā)票業(yè)務(wù),沒有做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬處理,直接抵扣,影響嗎
老師,如何預(yù)測自己公司是需要專票還是普票?
你好 老師 這道題解析為什么是×0.2 而不是0.8呢
老師 小規(guī)模 月度10萬免稅 季度30萬免稅 如果1月份每月 2月份20萬 三月份5萬 季度未超過30萬 均未普票 但是其中一個(gè)月度超過10萬 這種需要交稅嗎?
老師,添加稅收分類編碼時(shí),里邊是否含稅這塊應(yīng)該怎么選,含稅和不含稅的意思指什么
軟件企業(yè),硬件退稅的規(guī)律是什么
老師,你好,經(jīng)營范圍是紙制品制造,可以開彩盒的發(fā)票嗎
買材料商開13點(diǎn)專票,我們承擔(dān)10點(diǎn)稅點(diǎn),我們實(shí)際是賺了3個(gè)點(diǎn)對嗎?
我想問下現(xiàn)在很多大專院校的食堂都是承包出去給企業(yè)做的。那像這種企業(yè)在學(xué)校食堂有單獨(dú)的會計(jì)核算體系。
寫錯(cuò)了,是應(yīng)收5000,貸主營業(yè)務(wù)收入。然后這樣導(dǎo)致我1-3月有主營業(yè)務(wù)收入,需要交企業(yè)所得稅,但是我1-3月是沒有任何交易的。1-3月是空白,1月只是開了發(fā)票,然后這個(gè)發(fā)票的業(yè)務(wù)收款是在2022年9月,我應(yīng)該怎么操作才能不交企業(yè)所得稅
你好;? ?你是累計(jì)季報(bào)的話 ; 你成本費(fèi)用? 看是否都做了; 成本費(fèi)用 過大 才能不繳納所得稅的??
除了去找成本,就沒有其他辦法了嗎
你好; 是的;? ? 你不可能去調(diào)整收入的; 你只有合理的成本費(fèi)用 可以抵減利潤的?
我9月份確定了成本的,我成本是超出了的,9月份的能來減少這個(gè)嗎。或者還有人沒開票給我,但是今天是最后一天申報(bào)了,可能他們開票來不及了??赡馨堰@個(gè)費(fèi)用延后嗎
我是銷售5000,成本4800,當(dāng)時(shí)別人給我開了成本9月份,但是我沒要開銷票。9月我就是-4800,但是我現(xiàn)在5000的銷售純交20%,我能拿實(shí)際9月的4800成本放過來繳5000-4800的稅嗎
你好;? 可以減少的; 你可以調(diào)整數(shù)據(jù)的? ‘’但是成本費(fèi)用要權(quán)責(zé)發(fā)生制來做哈; 避免造成 影響利潤和所得稅的??
你好,能給我舉個(gè)例子我應(yīng)該怎么調(diào)整嗎
你好;? 意思是 3月的收入是100? 就寫100 做收入 ;成本是 90 做 90的成本 ;在 所得稅申報(bào)表里面正常去寫收入和成本? ?
但是我那個(gè)成本是在去年9月份發(fā)生的業(yè)務(wù),也直接在申報(bào)表把那個(gè)9月份的對應(yīng)成本直接填寫進(jìn)3月份申報(bào)表就行嗎
你好; 你是報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表還是報(bào)表 ? 因?yàn)槟氵@個(gè)是hi跨年了??