你好; 你是不是分錄不對 ; 怎么會 做收入是 做借方去了 。 你科目做反了哦??
老師:我這個月作廢了一張發(fā)票,導致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對不上,余額是對上的。業(yè)務是這樣的,銀行收入5000元,開發(fā)票時,借:銀行存款5000 貸:主營業(yè)務收入4950.5 應交稅費—應交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無票收入,借:主營業(yè)務收入4950.5 應交稅費—應交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無票收入,借:銀行存款300元,貸:主營業(yè)務收入297.03 應交稅費—應交增值稅2.97.這樣一來,銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對不上了。
請問老師建筑企業(yè)21年預繳的個稅,后來因國家核定個 稅改自行申報,所以22年1月退回2萬多元個稅款。這些個稅當時記賬時有:借:稅金及附加-個人所得稅 12000貸:其他應收款12000 有的:借:稅金及附加-個人所得稅1000 貸:應交稅費-個人所得稅1000 借:應交稅費-個人所得稅1000 貸:其他應收款1000 還有的分錄是:借:所得稅費用-個人所得稅5000 貸應交稅費-個人所得稅5000 借應個稅費-個人所得稅5000 貸其他應收-員工5000 上面的其他應收都 平了的,所有數(shù)字為比喻。22年1月收到21年的這2萬多的個稅,我可不可以直接 借銀行存款:貸以前年度損益
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預收賬款180000。4月份給對方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預收賬款180000,貸主營業(yè)務收入180000。但剛才老會計說我這樣不對,必須把稅記上,然后把記得稅再計入到營業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請問老師我該如何記賬?是記:借預收賬款180000,貸主營業(yè)務收入174757.28貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7 然后再:借應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7,貸:營業(yè)外收入5242.7嗎?
2022年9月發(fā)生的一比收款業(yè)務是,借:銀行存款5000,貸:應收賬款:5000,然后2023年1月開票,借:主營業(yè)務收入5000,貸:應收5000。然后1-3月未發(fā)生任何交易。企業(yè)所得稅應該是0。但這樣卻有一個5000的主營業(yè)務收入,導致。需要交幾百元企業(yè)所得稅。這個應該怎么操作。才能不交企業(yè)所得稅。
我們是物業(yè)公司把對方告上法庭,現(xiàn)在勝訴了,對方出律師費,我們要開票,要開什么內(nèi)容?
老師早,用檸檬云軟件做賬,那個供應商與客戶是不是都要另外做一個E表?因為都要與他們對賬的
出口企業(yè)區(qū)內(nèi)遷移,遷出地稅務局做出口備案變更還是出口備案撤回
殘疾人抵扣殘保金在納稅申報表怎么操作
老師,發(fā)票線上提額被駁回,線下提額是直接去找專管員嗎?線上還要提交申請嗎?帶上合同和相關(guān)資料,線上還要走一遍流程嗎?
咨詢下 個人名義的發(fā)票,可以入公司賬嗎?
老師這個資產(chǎn)負債表中的余額有可能是負數(shù)嗎
定金罰則不是還有個限制不能超過主合同標的額的20%,超過部分無效嗎,那主合同的標的額50萬,那20%不是10萬嗎,這個題的答案有問題吧?
你好老師,單位有7名員工,需要補繳之前的社保,需要提供什么資料
刪除企業(yè)的財務負責人和辦稅員步驟是什么?
寫錯了,是應收5000,貸主營業(yè)務收入。然后這樣導致我1-3月有主營業(yè)務收入,需要交企業(yè)所得稅,但是我1-3月是沒有任何交易的。1-3月是空白,1月只是開了發(fā)票,然后這個發(fā)票的業(yè)務收款是在2022年9月,我應該怎么操作才能不交企業(yè)所得稅
你好;? ?你是累計季報的話 ; 你成本費用? 看是否都做了; 成本費用 過大 才能不繳納所得稅的??
除了去找成本,就沒有其他辦法了嗎
你好; 是的;? ? 你不可能去調(diào)整收入的; 你只有合理的成本費用 可以抵減利潤的?
我9月份確定了成本的,我成本是超出了的,9月份的能來減少這個嗎?;蛘哌€有人沒開票給我,但是今天是最后一天申報了,可能他們開票來不及了。可能把這個費用延后嗎
我是銷售5000,成本4800,當時別人給我開了成本9月份,但是我沒要開銷票。9月我就是-4800,但是我現(xiàn)在5000的銷售純交20%,我能拿實際9月的4800成本放過來繳5000-4800的稅嗎
你好;? 可以減少的; 你可以調(diào)整數(shù)據(jù)的? ‘’但是成本費用要權(quán)責發(fā)生制來做哈; 避免造成 影響利潤和所得稅的??
你好,能給我舉個例子我應該怎么調(diào)整嗎
你好;? 意思是 3月的收入是100? 就寫100 做收入 ;成本是 90 做 90的成本 ;在 所得稅申報表里面正常去寫收入和成本? ?
但是我那個成本是在去年9月份發(fā)生的業(yè)務,也直接在申報表把那個9月份的對應成本直接填寫進3月份申報表就行嗎
你好; 你是報企業(yè)所得稅申報表還是報表 ? 因為你這個是hi跨年了??