您好 您的賬務(wù)處理正確的 發(fā)票上沒(méi)有稅額 分錄不需要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師收一年的服務(wù)費(fèi),開(kāi)了一張發(fā)票,按12個(gè)月確認(rèn)收入,收到錢(qián) 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開(kāi)發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ,之后十一個(gè)月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 …這樣做對(duì)嗎?之后十一個(gè)月記賬憑證后附什么原始憑證
老師好,小規(guī)模,19年12月計(jì)提了一筆收入借:應(yīng)收賬款 103000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3000 2020年5月實(shí)際開(kāi)票92700萬(wàn),然后我把19年12月計(jì)提的這筆10萬(wàn)收入沖銷(xiāo),借:應(yīng)收賬款—103000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)—3000,然后補(bǔ)記借:應(yīng)收賬款 92700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)2700 對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售收入30萬(wàn)以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開(kāi)做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,我問(wèn)下小規(guī)模納稅人,開(kāi)票會(huì)計(jì)分錄是不是計(jì)入,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開(kāi)票收入,應(yīng)交增值稅減免稅款,我感覺(jué)自己做錯(cuò)了,然后又不開(kāi)票的我又計(jì)入,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未開(kāi)票,應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,總感覺(jué)哪里不對(duì)
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人企業(yè)。之前收了別家公司18萬(wàn),我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預(yù)收賬款180000。4月份給對(duì)方總共開(kāi)普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預(yù)收賬款180000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入180000。但剛才老會(huì)計(jì)說(shuō)我這樣不對(duì),必須把稅記上,然后把記得稅再計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。我不太明白什么意思,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何記賬?是記:借預(yù)收賬款180000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入174757.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5242.7 然后再:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5242.7,貸:營(yíng)業(yè)外收入5242.7嗎?
小米集團(tuán)2020-2024年留存收益具體數(shù)據(jù)
公司是做絕熱材料(氣凝膠氈和氣凝膠顆粒)原材料A和B是共用的,有對(duì)應(yīng)的用量占比,原材料氈是氣凝膠氈專(zhuān)用的,在成本歸集是,該怎么分配生產(chǎn)成本呢?
老師會(huì)計(jì)繼續(xù)教育怎么操作呢?我現(xiàn)在進(jìn)入全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)里了,然后會(huì)計(jì)人員信息采集也完事了,還繼續(xù)點(diǎn)哪一步?。?/p>
去年5月補(bǔ)提企業(yè)所得稅500塊,去年忘了計(jì)提匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅,怎么在5月補(bǔ)提?補(bǔ)提之后,要怎么調(diào)整盈余公積?公司用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,賬套下沒(méi)有以前年度損益那個(gè)科目
老師,這個(gè)已足額提取折舊,是不是指長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已經(jīng)計(jì)提完折舊,凈值為0的部分呢
老師,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除申報(bào)可以不填配偶信息嗎?
老師,我們老板不領(lǐng)工資,但是在公司里面干活需要給他申報(bào)個(gè)稅不?只給他繳納工傷保險(xiǎn),怎樣做個(gè)稅申報(bào)?
收到法人報(bào)銷(xiāo)的單據(jù),增值稅專(zhuān)票,錢(qián)通過(guò)銀行支付給法人,增值稅專(zhuān)票可以入進(jìn)項(xiàng)稅嗎?請(qǐng)給出具體分錄?謝謝
匯算清繳社保費(fèi)填居間費(fèi)哪欄,無(wú)形資產(chǎn)填居間費(fèi)那欄
之前有賬但不想接手之前會(huì)計(jì)的賬可以重新建賬嗎?對(duì)稅務(wù)申報(bào)有影響嗎
但是我們這邊說(shuō)免稅不等于不征稅,他告訴我的這樣,要把銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
我現(xiàn)在不知道怎么記了
免了 發(fā)票上沒(méi)有稅額 您做了稅金 收入金額也不一樣了啊