不動(dòng)產(chǎn)租賃嗎?如果是的話,借銀行存款12000貸預(yù)收賬款 應(yīng)交增值稅12000/1.05*5% 按月借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12000÷1.05÷12。

老師,你好,我們是少兒英語(yǔ)培訓(xùn)公司,一次性收入一年的學(xué)費(fèi)12000元時(shí),我是不是要借:銀行存款12000 貸:預(yù)收賬款12000 第一個(gè)月確認(rèn)收入:借:預(yù)收賬款1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入943.40 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅56.6
【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有(?。?。 A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺(tái),假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時(shí)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時(shí),以及在租賃期內(nèi)的會(huì)計(jì)處理正確的有()。A.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)B.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:合同負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)C.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入D.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,您好,我公司土地出租,現(xiàn)在收到對(duì)方預(yù)付款(租期10年),已經(jīng)給對(duì)方公司開(kāi)具增值稅專票,我轉(zhuǎn)收入的時(shí)候是一次性做收入還是應(yīng)該10年租金分?jǐn)偟矫總€(gè)月入收入呢? (1)借:銀行存款 240萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款 240萬(wàn) 借:預(yù)收賬款 240萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 228.57萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 11.43 (2)借:銀行存款 240萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款 240萬(wàn) 借:預(yù)收賬款 2萬(wàn)(10年240萬(wàn),一個(gè)月分?jǐn)偨痤~2萬(wàn)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1.90萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 0.1萬(wàn)
商業(yè)管理公司,今天收了一年房租.租賃期為2024.9.17一2027.9.16為3年,現(xiàn)在收了1年房租,是現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票分錄,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款一租賃費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅嗎?增值稅是開(kāi)發(fā)票就確認(rèn)嗎?到9月份確認(rèn)收入借預(yù)收賬款一租賃費(fèi),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?9月份確認(rèn)是一個(gè)月收入還是半個(gè)月收入?
老師請(qǐng)問(wèn)結(jié)賬不包括日結(jié)嗎?
體制內(nèi)一次性補(bǔ)足退休人員醫(yī)保的賬務(wù)處理
想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國(guó)人,1-8月有中國(guó)員工,個(gè)稅申報(bào)1-8月法人是申報(bào)非居民所得,中國(guó)員工申報(bào)綜合所得工資薪金,然后9月份中國(guó)員工離職了,9月份法人是有申報(bào)非居民所得,那9月份需要申報(bào)綜合所得的工資薪金嗎?
一家公司可以入股另一個(gè)自然人獨(dú)資有限公司嗎?如何操作?
新買的車又要開(kāi)票出去,購(gòu)置稅還需要再交嗎?開(kāi)票出去是不是還需要再過(guò)戶?不過(guò)戶可以嗎
我們公司1月份付給A公司裝修款,但是開(kāi)的的是B公司的開(kāi)票,讓B公司簽個(gè)協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是A與B是同一家公司,這樣可以嗎,還是說(shuō)11月退款給A公司,讓B公司重新打款?
色精的成品拿去調(diào)色,也就是當(dāng)原材料用,賬怎么做,原材料出庫(kù)不變,成品結(jié)轉(zhuǎn)成本需要包含這個(gè)嗎
老師,當(dāng)月的專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,必須要沖紅才能重開(kāi)嗎,還是可以先開(kāi)正確的,后面再?zèng)_紅?
你好老師,我們公司八月份抖音上賣的東西,我已經(jīng)做過(guò)收入了,然后現(xiàn)在十月份有個(gè)客戶申請(qǐng)開(kāi)票,我這個(gè)賬戶怎么處理呀?
比方說(shuō)實(shí)發(fā)9000,社保+公積金:2500,個(gè)稅扣款:120,申報(bào)個(gè)稅的應(yīng)發(fā):9000+2500+120=11620,這樣算對(duì)么

