入賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是1200
老師,你好,我們是駕校,我想問(wèn)一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對(duì)公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買(mǎi)保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開(kāi)票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過(guò)來(lái)的,但是我們開(kāi)票是以學(xué)員的姓名開(kāi)的,這個(gè)有什么影響嗎
老師,下午好。我們是民辦非企業(yè)(非盈利)性質(zhì)的職業(yè)學(xué)校,小車(chē)駕駛員培訓(xùn)的。我們收得培訓(xùn)費(fèi)是一個(gè)人3千元,其中2千員是教練培訓(xùn)好學(xué)員以后我們?cè)侔l(fā)放培訓(xùn)費(fèi)給教練,1千才是我們的收入。想請(qǐng)教一下。這個(gè)收入的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做才是正確的?
老師,我們是駕校,收到培訓(xùn)費(fèi)1200.其中600是要支付給教練的。我入賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是1200還是600
老師,你好。我們駕校收一個(gè)學(xué)生1500的學(xué)費(fèi),其中500是給教練的培訓(xùn)費(fèi),我們實(shí)際上是得一千元。做賬我們?nèi)绻鲋鳡I(yíng)1500的話(huà),那我們就要按1500的數(shù)來(lái)納稅。更子我們不是對(duì)納稅了嗎?才得一千,1500繳稅?
老師,我們是駕校,然后我們收取了學(xué)員的2000元培訓(xùn)費(fèi),其中600是我們駕校的管理費(fèi)收入,剩下的1400是我們代收代付教練培訓(xùn)完學(xué)員以后再支付的培訓(xùn)費(fèi)。我們只把600元的管理費(fèi)收入存入了駕校的對(duì)公戶(hù)賬戶(hù),1400元存入了老板名下的私戶(hù)。請(qǐng)問(wèn)我們這樣做是對(duì)的嗎?如果不對(duì)是為什么不對(duì)呢?
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷(xiāo)應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷(xiāo)售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
這樣我們實(shí)際的收入都沒(méi)有這么多啊,更子不是需要納稅了,季度超30萬(wàn)
支付給教練,按工資申報(bào)個(gè)稅
支付給教練的培訓(xùn)不是我們的成本支出嗎?
這個(gè)報(bào)名費(fèi)提成也是屬于工資的一部分
這個(gè)個(gè)稅是怎么申報(bào)?
意思每發(fā)一期的培訓(xùn)費(fèi)都要申報(bào)?不是每個(gè)月都發(fā),幾個(gè)月發(fā)一次
在發(fā)放的次月申報(bào)就是
那發(fā)放這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)的分錄應(yīng)該怎么做呢?
按工資一樣的計(jì)提和申報(bào)個(gè)稅