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老師,你好。我們駕校收一個(gè)學(xué)生1500的學(xué)費(fèi),其中500是給教練的培訓(xùn)費(fèi),我們實(shí)際上是得一千元。做賬我們?nèi)绻鲋鳡I(yíng)1500的話(huà),那我們就要按1500的數(shù)來(lái)納稅。更子我們不是對(duì)納稅了嗎?才得一千,1500繳稅?

2023-05-08 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-08 16:12

你好,您按1500元確認(rèn)收入,然后給教練的1000是屬于成本。

頭像
快賬用戶(hù)8768 追問(wèn) 2023-05-08 16:14

但是增值稅我們不是要按1500來(lái)繳納了嘛

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-08 16:22

你好 對(duì) 是按這個(gè)對(duì)的?

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你好,您按1500元確認(rèn)收入,然后給教練的1000是屬于成本。
2023-05-08
那個(gè)教練費(fèi)用就是公司的成本
2025-07-17
你好,是你們以你們公司名義開(kāi)票嗎?
2021-02-24
你好,是的,也做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅中處理
2021-04-17
您好,這個(gè)的話(huà),申報(bào)表現(xiàn)在是不能做差額的,這個(gè)開(kāi)票是要10000%2B1500-差額8000? 就行
2024-10-30
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