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老師,你好。我們駕校收一個學生1500的學費,其中500是給教練的培訓費,我們實際上是得一千元。做賬我們?nèi)绻鲋鳡I1500的話,那我們就要按1500的數(shù)來納稅。更子我們不是對納稅了嗎?才得一千,1500繳稅?

2023-05-08 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-08 16:12

你好,您按1500元確認收入,然后給教練的1000是屬于成本。

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快賬用戶8768 追問 2023-05-08 16:14

但是增值稅我們不是要按1500來繳納了嘛

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-08 16:22

你好 對 是按這個對的?

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你好,您按1500元確認收入,然后給教練的1000是屬于成本。
2023-05-08
那個教練費用就是公司的成本
2025-07-17
你好,是你們以你們公司名義開票嗎?
2021-02-24
你好,是的,也做到應交稅費-應交增值稅中處理
2021-04-17
您好,這個的話,申報表現(xiàn)在是不能做差額的,這個開票是要10000%2B1500-差額8000? 就行
2024-10-30
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