你好,您按1500元確認收入,然后給教練的1000是屬于成本。
老師,我們主要是做加工生產(chǎn)白灰,這邊要開始動工了,但是我們現(xiàn)在就是開始平整土地,然后我們從個人的手里租那種就是鉤機呀。就是租這種設備,這設備是個人的,他開來我一天可能給他1200到1500塊錢,我想問一下這種情況我們能從稅務局,他能取得發(fā)票嗎?因為他只有他取得。我才能對公賬戶才能下賬吧,或者就是我想的是不是要是給他報個稅,可是報個稅一個月3萬對吧,打一天1000的話,他這也得3萬塊錢了,太高了吧,我想問問,咱就是它這個能從稅務局代開發(fā)票嗎?然后需要交多少稅,然后有什么政策上方面兒的問題,能省點兒稅嗎?
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網(wǎng)絡科技公司的對公賬上給我們轉,我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現(xiàn)在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務費,就要教練員單獨去開勞務發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網(wǎng)絡科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師,你好。我們駕校收一個學生1500的學費,其中500是給教練的培訓費,我們實際上是得一千元。做賬我們?nèi)绻鲋鳡I1500的話,那我們就要按1500的數(shù)來納稅。更子我們不是對納稅了嗎?才得一千,1500繳稅?
老師,你好。想問一下,我這邊是教育培訓行業(yè)的公司,界定成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人的標準,就是年銷售額500萬的,是按我每個月利潤表的主營業(yè)務收入計算還是按我每個月收的學費金額計算的啊?還有一個問題就是學生續(xù)費學習和每次測評成績優(yōu)秀我們都會給予相應的玩具或者文具獎勵,這些獎勵我應該怎么做賬呢?
老師,我們是旅游行業(yè),一般納稅人,我們屬于旅游分包方,打個比方就是一家旅游公司A報價10000給我們做(A公司一般納稅人),我們實際總成本支出8000(職工的團費成本+2個家屬的團費成本),A公司給我們做的這個團是職工團,其中團里另外有2個家屬A公司是不收取團費的,A公司讓2個家屬的團費個人掃碼合計1500給了我們的公司(職工團費是全部回款給A公司),我們單獨針對這個1500的不用開票的收入,在申報時,申報表可以做差額征稅嗎?如果不能在申報時做差額征稅,那我給A公司開票是要開10000+1500-差額8000去開票嗎
制造費用能用材料成本占比來分攤嗎?
老師您好,請問山東省征收地方水利建設基金嗎?什么企業(yè)適合征收
老師,農(nóng)業(yè)公司賣給個人的農(nóng)藥薄膜,不用開票的,也沒有進項怎么處理呢?
別人開給小規(guī)模的票在哪里查看
他們是要紅沖了,開了一張新的5月扣減那筆退貨后的金額的發(fā)票,這次開的金額和實付金額(里面扣掉了因退貨轉給我們的款)不一致,不影響的哈!分錄怎么做?
老師,我們的周轉材料記錯了本來是幾萬,記成了1.3個億,查賬發(fā)現(xiàn)的,但是是去年的賬,資產(chǎn)負債表一一直是平的現(xiàn)在需要把這個1.3調(diào)回幾萬,這樣就不平了,請問需要咋調(diào)賬
老師好!我們是購買方,5月購進貨中現(xiàn)在有一部分退貨,當時發(fā)票款已給!退貨本應退錢給我們,剛好有筆新業(yè)務他們讓在這次貨款里扣減后付款,那發(fā)票按扣退貨款后的金額開,還是按照本次貨款開
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢您~
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺,都是先預付一部分錢給對方,對方開票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢到第二年接著支付,有沒有風險?
2026年注會課程什么時候開始
但是增值稅我們不是要按1500來繳納了嘛
你好 對 是按這個對的?