是的,那個(gè)數(shù)據(jù)是要填的
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工是今年12月才在app上填的專項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,都沒(méi)有扣減過(guò)專項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個(gè)稅的時(shí)候需要把這一年的累計(jì)專項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個(gè)稅嗎
個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除這個(gè)月申報(bào)下個(gè)月享受嗎?員工7月才填報(bào)專項(xiàng)附加扣除信息,公司6月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào)專項(xiàng)附加扣除
老師,我們公司員工,專項(xiàng)扣除項(xiàng)目都采集好了,然后這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)要交個(gè)稅的情況,就是專項(xiàng)扣除系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)扣除,這個(gè)是不是要申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,要填報(bào)一下專項(xiàng)扣除的金額嗎
請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)工資個(gè)稅的時(shí)候這個(gè)專項(xiàng)扣除需要填嗎
公司個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候員工專項(xiàng)扣除需要填寫(xiě)明嗎?核算個(gè)稅的時(shí)候需要減除專項(xiàng)扣除嗎
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開(kāi)普票給對(duì)方
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)票是臺(tái)式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說(shuō)開(kāi)一套,就是說(shuō)銷項(xiàng)銷項(xiàng)開(kāi)電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方6月份開(kāi)了3個(gè)月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做
24年9月申請(qǐng)的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號(hào)填在哪里?23年所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以選全年100%嗎?
個(gè)體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下為了回饋客戶,我原本是賣(mài)雞鴨的,我買(mǎi)了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈(zèng)品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在今年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請(qǐng)問(wèn)今年的分錄具體該怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的???
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機(jī)租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開(kāi)的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補(bǔ)繳的稅費(fèi)是在清算支付稅費(fèi)當(dāng)期入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補(bǔ)繳的土地增值稅費(fèi)需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)入“以前年度損益調(diào)整”科目?
那后面的那個(gè)累計(jì)扣除那個(gè)里面的呢?需不需要填?
那個(gè)是采集后自動(dòng)預(yù)填的
哦哦,好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!